你好,不對(duì),分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人交增值稅分錄是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?貸銀行存款嗎?
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,小規(guī)模交增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎
老師你好,小規(guī)模季度申報(bào)增值稅有退稅金額為1132.08元(進(jìn)項(xiàng)稅額),無銷項(xiàng)發(fā)票,分錄借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1132.08對(duì)嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1132.08貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1132.08
老師:請(qǐng)問小規(guī)模開發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
可是軟件上應(yīng)交增值稅下面有明細(xì),不選明細(xì)也選不上呀,怎么辦
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里小規(guī)模納稅人的科目是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,如果軟件里設(shè)了銷項(xiàng)稅額的明細(xì),那么你只能按照你的分錄那樣做了,通過應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
那這樣不算錯(cuò)吧
實(shí)際工作中,是存在這樣的情況的,不算錯(cuò),自己能解釋清楚就可以
好的,老師謝謝
不客氣, 祝工作順利