借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款之前按月計提了是吧?
請問下,異地項目有幾個員工,工資都是倆個月一起發(fā)放的,之前8,9月份的工資我們都忘了計提,現(xiàn)在十月份了要發(fā)放前兩個月的工資,怎么做賬,直接計提發(fā)放嗎?
老師您好,公司之前有2個月工資沒有發(fā)放,現(xiàn)在要一起發(fā)3個月的工資應(yīng)該怎么發(fā)放?如何做賬呢?
老師您好,請問4月份的工資5月份沒有 發(fā),如果6月份發(fā)放4月和5月的工資的話,該怎么報個稅,又該如何做賬呢?
老師你好,我有一個問題想咨詢下,我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬,計提2月工資,當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資,憑證也都裝訂了,結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減,在重新做一筆呢
您好,之前的賬是這么做的,8月份賬是計提8月,發(fā)放8月的工資,之前是通過個人戶發(fā)的工資,現(xiàn)在得通過公戶發(fā)放,實際發(fā)放6月的工資,這個賬該怎么調(diào)呢
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
一次支付出去就可以的。
老師,沒有計提。之前公司都還沒有開始做賬
補計提上借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
老師,那我用對公賬戶付工資怎么做呢?我是一次全部付還是分次付?
次支付就可以到一次支付。