可計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)或招待費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)老板買(mǎi)的平板電腦送客戶,收到銷(xiāo)售方的增值稅專票,我該計(jì)入什么科目?
老師請(qǐng)問(wèn),我們是房地產(chǎn)公司簡(jiǎn)易計(jì)稅老項(xiàng)目,之前公司搞了促銷(xiāo)送客戶家電,購(gòu)進(jìn)的家電是普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)怎么視同銷(xiāo)售,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣增值稅?
老師,本月有一張外購(gòu)電腦的專用發(fā)票,用于贈(zèng)送客戶,入賬時(shí),是先入庫(kù)存再計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),銷(xiāo)項(xiàng)稅額應(yīng)該在哪里申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是銷(xiāo)售方,客戶退回的產(chǎn)品,我們返修好了再送過(guò)去,來(lái)回的運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,比如公司購(gòu)買(mǎi)的筆記本電腦贈(zèng)送客戶,購(gòu)買(mǎi)筆記本開(kāi)給我司的是專票,那么緊張是不能抵扣的,還需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車(chē)行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷(xiāo)存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車(chē)4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
我們現(xiàn)在屬于建廠期間,可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
建廠期間,計(jì)入管理費(fèi)用更合適
另外因?yàn)樵诮ㄔO(shè)期,我們好多費(fèi)用都計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)應(yīng)該是有扣除限額的吧,我想了解一下還能做到其他什么科目合適?
業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè) 是有扣除限額的
那請(qǐng)老師指教一下,這種情況下我們買(mǎi)的平板電腦該計(jì)入什么科目
送客戶了,一般是計(jì)入招待費(fèi)用
我記得送禮品,是不是需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅?
送禮品,不需要為收禮方代扣代繳個(gè)稅
那購(gòu)禮品送客戶,我們拿到的專票可以抵扣嗎?
購(gòu)禮品送客戶,拿到的專票不可以抵扣
那我做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣嗎?
做成采購(gòu)的辦公用品,這樣可以抵扣