同學,可以抵扣增值稅 需要視同銷售
我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車市場過戶的時候開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發(fā)票給購買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
老師,請問公司購買手機送給客戶,增值稅是屬于進項稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進項抵扣:用于簡易計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人
我公司是電腦零售商,現(xiàn)在搞促銷活動,買一臺電腦贈充值卡500元,前期購買500元購物卡500張用于活動贈品(卡的銷售方只開具普票,無法抵扣進項稅),現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?需要視同銷售繳納增值稅嗎?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
老師,我司是做網(wǎng)絡(luò)課程銷售服務(wù)的,客戶張三從我這里買了課程,我再把錢分一部分給A公司,A公司是實際賣課程的公司,我司相當于是代理銷售方,客戶如果不需要課程,請問我司需要繳納增值稅嗎?要怎么開票呢?
小規(guī)模商貿(mào)公司沒有進貨發(fā)票就給別人開銷售發(fā)票可以嗎?
資產(chǎn)管理公司實際轉(zhuǎn)讓債權(quán)取得的增值部分需要繳納增值稅嗎
老師好,麻煩問一下公司注銷后,提供相關(guān)資料,法人賬戶還能收注銷前沒有清理的資產(chǎn)嗎
個人收入的汽車租賃費和房租租賃費需要匯算清繳嗎?匯算清繳公式是什么?
@郭老師,簽訂經(jīng)銷合同和采購合同有什么區(qū)別? 經(jīng)銷合同是不是就是視同銷售里面講的“將貨物交付其他單位或者個人代銷”,其中,雙方都要視同銷售,開具發(fā)票?請問如何賬務(wù)處理?
近6個月的繳稅完稅憑證怎么查詢,需要步驟喔,謝謝
事業(yè)單位林場用項目資金購買了樹苗14000元,我借記專項支出貸記銀行存款,現(xiàn)在想把這個樹苗轉(zhuǎn)入單位的固定資產(chǎn),借記固定資產(chǎn),林木資產(chǎn),貸記什么科目
第2問 制定的發(fā)行價格為公告招股意向書前20個交易日公司股票均價的80% 這個是哪個數(shù)和哪個數(shù)就行比較
個人收入的汽車租賃費在匯算清繳時并入綜合收入嗎?
老師,2手車經(jīng)銷商企業(yè),過戶費,計入什么科目? 檢車費,計入什么?
老師,如果我不視同銷售,進項稅金不抵扣可以嗎?符合稅法規(guī)定嗎?
不視同銷售,進項稅金不抵
不視同銷售,不抵進項,可以這樣操作?
同學,這個正確就是要視同銷售
老師,外購產(chǎn)品如果用于內(nèi)部員工福利,進項不能抵;外購產(chǎn)品如果對外贈送視同銷售;自產(chǎn)產(chǎn)品用于員工福利或者對外贈送都需要視同銷售是嗎?這幾種情況對嗎?
對的,同學,你的理解是正確的