你好,按照你實際支付的金額來做。
老師您好,比如銷售業(yè)績(應收賬款)是14060元,開具發(fā)票開了224160元,實際收款224160元,224160中含銷售業(yè)績(應收賬款)14060元,管理費6303元,實際再付出去203797元,應該如何做賬呢
您好老師!收到的普通發(fā)票金額(廣告制作費)比實際付款多1000元,該如何入賬
老師好!請問開出去的發(fā)票金額比實際收到的貨款金額多了幾塊錢?這種情況該如何處理?
老師您好,單位購入電腦及打印紙。收到的發(fā)票比實際支付的金額多5元,請問該如何處理
您好老師,我們是汽車銷售公司一級經(jīng)銷商,門頭制作的廣告費13800元,我們用現(xiàn)金支付給了廣告公司。13800元發(fā)票直接開給了廠家,廠里以車款的形式反到我們車款賬戶,該怎么做賬!
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。