同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請(qǐng)開具的嗎
老師我們是總公司財(cái)務(wù)這邊,每月月初下面分公司把財(cái)務(wù)報(bào)表送到會(huì)計(jì)這,會(huì)計(jì)才結(jié)賬,不送來會(huì)計(jì)不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個(gè)題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進(jìn)項(xiàng)專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務(wù)又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬啊?
請(qǐng)問,D選項(xiàng)不是無償贈(zèng)予嗎 是因?yàn)樵谝粋€(gè)集團(tuán)內(nèi)所以視為對(duì)乙公司員工的激勵(lì)嗎 如果不是一個(gè)集團(tuán)內(nèi),這種無償贈(zèng)予的情況屬于股份支付嗎
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對(duì)方到現(xiàn)在也沒給開發(fā)票,是不是匯算清繳前要調(diào)增,在哪個(gè)表里調(diào)
手工賬中固定資產(chǎn)明細(xì)帳需要做本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
看一下圖片,參考一下
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老師,就我發(fā)的那個(gè)第六題
老師你能在寫詳細(xì)點(diǎn)嗎
這個(gè)就是按照那個(gè)每一步給出的過程,你是對(duì)哪個(gè)具體數(shù)據(jù)不明白,你具體問可以給你解釋。
就是第二問,是不是讓編制該年的損益計(jì)算表嗎,你寫的這個(gè)是撒,我咋看不來
損益表就是三部分構(gòu)成呢,收入減去成本,減去費(fèi)用,因?yàn)槟氵@里沒有給出表格,我就自己給你購置,購置了這么一個(gè)三部分的一個(gè)損益表,你自己按照給制作表格自己完善放進(jìn)去就行了。
是不是這種表
對(duì)的,但是通常這類題目他會(huì)有一個(gè)表格,或者是你們學(xué)的時(shí)候有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的表格。
那我也不會(huì)填呀,老師你幫我填一下吧,再把每一步的數(shù)字咋出來的,給我寫一下
里面的收入成本都給你列好的,你把我前面給你的數(shù)據(jù),你把它填進(jìn)去就行呀。
你自己畫一個(gè)表格,你把我前面給你的數(shù)據(jù)填進(jìn)去,拿不準(zhǔn)的空著。然后你再發(fā)過來幫你補(bǔ)。
還在嗎,老師
老師,就這個(gè)表,你幫我填一下
收入和銷售成本,管理費(fèi)用銷售費(fèi)用,你按前面給你的數(shù)據(jù)填寫。 期初存貨成本0,0 本期生產(chǎn)成本1000*11.4,129000 期末存貨成本200*11.4,200*12.9 可供出售成本1000*11.4,129000 銷售成本800*11.4,800*12.9 毛利? 收入-800*11.4,收入-800*12.9