同學(xué)你好呀~ 月末需要將損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤科目里面。其實(shí)就是專門用本年利潤這個(gè)科目來統(tǒng)一歸集收入和費(fèi)用,然后就可以直接從這個(gè)科目上知曉到底是收入多還是費(fèi)用多。收入類形成時(shí)是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從借方消掉;費(fèi)用類形成時(shí)是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從貸方消掉。 對(duì)于收入類: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 對(duì)于費(fèi)用類: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)外支出 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金及附加 所得稅費(fèi)用等
月末結(jié)轉(zhuǎn)具體是怎么結(jié)轉(zhuǎn),一點(diǎn)概念都沒有
老師好!結(jié)轉(zhuǎn)成本和成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么分錄一樣呢?不是同一個(gè)概念嗎?
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),有沒有文件規(guī)定?
代賬公司處理商貿(mào)公司,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有出庫單也就沒有成本,是按比例結(jié)轉(zhuǎn)還是什么,是按銷售的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)么,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分路會(huì),具體的數(shù)字怎么計(jì)算
老師,1.餐飲行業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?2.像調(diào)味料,剩余食材怎么盤點(diǎn)?怎么出數(shù)據(jù)?調(diào)味料都不好盤點(diǎn),調(diào)味料是稱斤盤點(diǎn)還是點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)?3.是月末幾號(hào)盤點(diǎn),還是每天都要盤點(diǎn)?實(shí)操賬里只有分錄,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本沒說哦
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,