同學(xué)你好呀~ 月末需要將損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤科目里面。其實就是專門用本年利潤這個科目來統(tǒng)一歸集收入和費用,然后就可以直接從這個科目上知曉到底是收入多還是費用多。收入類形成時是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時從借方消掉;費用類形成時是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時從貸方消掉。 對于收入類: 借:主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入等 貸:本年利潤 對于費用類: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)外支出 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 所得稅費用等
月末結(jié)轉(zhuǎn)具體是怎么結(jié)轉(zhuǎn),一點概念都沒有
老師好!結(jié)轉(zhuǎn)成本和成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么分錄一樣呢?不是同一個概念嗎?
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),有沒有文件規(guī)定?
代賬公司處理商貿(mào)公司,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有出庫單也就沒有成本,是按比例結(jié)轉(zhuǎn)還是什么,是按銷售的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)么,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn),會計分路會,具體的數(shù)字怎么計算
老師,1.餐飲行業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?2.像調(diào)味料,剩余食材怎么盤點?怎么出數(shù)據(jù)?調(diào)味料都不好盤點,調(diào)味料是稱斤盤點還是點數(shù)盤點?3.是月末幾號盤點,還是每天都要盤點?實操賬里只有分錄,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本沒說哦
老師我們是付款方,公司有個員工張三是在我們公司上班,我們公司付款給達人公司代發(fā)工資,因為在他們公司買的社保。這個我們公司應(yīng)該怎么做賬?
老師我有個公司的帳剛拿回啦,我要錄入軟件,看科目余額表就行吧
公司給員工保險通訊費,發(fā)票開員工個人可以嗎
工地顧得臨時工,買了商業(yè)保險,這種需要申報個稅嗎,如果不報個稅工資應(yīng)該怎么合規(guī)啊
我們公司請了一個挖機挖土?,F(xiàn)在要結(jié)算給他。沒有發(fā)票,是不是做個結(jié)算單就可以了。做勞務(wù)費稅前可以抵扣嗎?
老師,報銷費用電子發(fā)票,發(fā)票金額大于報銷金額可以嗎
老師為什么要減掉所得稅
居間費是三方簽訂協(xié)議 還是兩方
我們是做電商的,會請人直播,會有一下小商品做福利,價格不是很貴,但是累計起來金額還是不小的,對方不能開具發(fā)票,要怎么處理呢
老師,你好,采購原材料的金額多記,導(dǎo)致賬上一直掛著應(yīng)付款,實際已經(jīng)付完了,請問多記部分要怎么處理