你好 可以不用結(jié)轉(zhuǎn)了
當(dāng)月有銷項稅,但是進項留底多,不需要交稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
請問老師,在7月,銷項減進項最后需要交80萬的稅,但我們6月份有40萬留底稅額,抵減掉留底的最后需要繳納稅金40萬,請問結(jié)轉(zhuǎn)稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項是發(fā)現(xiàn)進項大于銷項 我做了進銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
留底退稅收到的進項稅額轉(zhuǎn)出,年底要銷項進項結(jié)轉(zhuǎn)為零,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,退的進項轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
,年底了增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 12月份進項大于銷項,有留抵的,需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
國有獨資企業(yè)的國有資本總量是填報表中的資產(chǎn)總額嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè),3月30日出口了4983元貨物,昨天才收到業(yè)務(wù)部門的出口相關(guān)資料,4月增值稅已經(jīng)申報繳納,我需要更正出口免稅收入,那對應(yīng)的進項發(fā)票沒有單獨開具,和內(nèi)銷一起的,這個發(fā)票需要拆分嗎,我已經(jīng)勾選抵扣了怎么辦呢
老師,公司25年做了股東變更,現(xiàn)在做24年匯算清繳時,股東信息哪里應(yīng)該填寫24年的,還是填寫25年變更的啦?
電子稅局里的納稅信用風(fēng)險提醒啥意思?
老師,注銷的公司那些發(fā)票怎么辦 怎么處理 應(yīng)該都可以扔了吧
新員工工資7000,單位不承擔(dān)公積金工資百分之五,其他正常交,能不能按6650算工資,簽合同,這樣銀行對賬單和申報工資一致。單位避免風(fēng)險。
老師請問,如何在電子稅務(wù)局查詢分公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
老師,請問股東名字變更了,但股權(quán)沒有變,賬上要做變更顯示出來嗎
題517,資產(chǎn)總額250*30=7500 資產(chǎn)負債率=5000/7500=0.6666666667 這樣怎么不對
老師,我們公司的股東沒有實際出資,是認(rèn)繳,沒有實繳,現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要繳個稅和印花稅嗎?個稅怎么繳,轉(zhuǎn)讓的股東沒有實繳,按認(rèn)繳的股份比例把股份轉(zhuǎn)讓給新股東,他也沒賺錢,怎么繳個稅。
當(dāng)月需要繳稅的時候才要結(jié)轉(zhuǎn)吧
對的 可以這么做的,
補計提以前年度的印花稅是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費印花稅吧,之前有繳納沒計提,項目不平
你好 是這么做的 分錄可以
以前年度損益調(diào)整會不會完成報表數(shù)據(jù)計算不一致
影響你的報表勾稽關(guān)系
那需要怎么處理呢
你好 這個忽略就可以的
不用處理就行嗎,平時自己計算的時候把以前年度損益調(diào)整的金額加上就行了吧? 到下一年的時候利潤表與資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系就能恢復(fù)正常了嗎
你好 是的 是這么理解的
之前銷項稅額錯記到進項稅額中,現(xiàn)在改的話是直接從進項轉(zhuǎn)到銷項稅中,還是以前的紅字沖銷重新做一筆正確的
直接轉(zhuǎn)到銷項就可以