您好,您的流水比較大是怎么個(gè)大法還是盈利多
流水比較大的商貿(mào)公司一般通過什么途徑可以合理避稅?
我現(xiàn)在有一個(gè)一般納稅人企業(yè),想創(chuàng)辦另外一個(gè)公司用來合理避稅,請問要?jiǎng)?chuàng)辦什么性質(zhì)的,比較最大優(yōu)惠得避稅呢
請問老師,公司是一般納稅人,增值稅率為9,有票據(jù)貼現(xiàn)的業(yè)務(wù),現(xiàn)在有A和B兩種貼現(xiàn)途徑,A的利率為2.75,可以提供普通發(fā)票,B的利率為2.52,不能提供發(fā)票,請問A、B 哪種途徑對公司比較劃算呢?具體怎么計(jì)算?如果是采用B的途徑,匯算清繳的時(shí)候,這些貼現(xiàn)利息要調(diào)增,稅率是按25%來算嗎?
老師,你好,離職半年才發(fā)現(xiàn)原公司一年多未繳納醫(yī)療保險(xiǎn),現(xiàn)在可以要求原公司進(jìn)行補(bǔ)償嗎?應(yīng)該怎樣補(bǔ)償比較合理?通過什么途徑來維權(quán)呢?
老師,您好,請教有關(guān)稅務(wù)籌劃問題,一般納稅人生產(chǎn)企業(yè)為了合理避稅,下面增設(shè)兩家商貿(mào)公司(小規(guī)模),生產(chǎn)企業(yè)的的商品銷往商貿(mào)公司,這樣增值稅這比較大的節(jié)稅空間嗎?
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評估價(jià)格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
盈利多,然后賬面數(shù)字也挺大
假如只是流水多,利潤不多的情況下,這種可以成本發(fā)票需要專票或者多開
盈利多,您可以看看 注稅的書籍,或者看看是否是小微企業(yè)
而且您說的合理避稅是避什么稅呢
增值稅和所得稅
增值稅這個(gè)一般不會(huì)去避稅,除非您是想那么不要發(fā)票的不做收入
所得稅的您可以虛增成本謝謝
增值稅國家管控非常嚴(yán)格,相信您也是知道的,除非您是不開票的收入不做應(yīng)交稅費(fèi),這樣可以逃稅。這個(gè)就不叫避稅了