對(duì)的是的,是這么做的。

老師,你好,請(qǐng)問專票還剩一張就用完了,湖北網(wǎng)上領(lǐng)票是開票軟件上領(lǐng)還是電子稅務(wù)局里領(lǐng),具體有哪些操作?比如說要驗(yàn)舊什么的
老師,你好,請(qǐng)問發(fā)票用完了第一步是在電子稅務(wù)局里進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)舊,發(fā)票領(lǐng)用,領(lǐng)出發(fā)票,最后在開票軟件里點(diǎn)網(wǎng)上購(gòu)票,再分發(fā),對(duì)嗎?
老師,你好,發(fā)票領(lǐng)用,先到電子稅務(wù)局驗(yàn)舊,然后再領(lǐng)取,然后再到開票軟件,讀入是嗎?
我在電子稅局上申請(qǐng)發(fā)票,有一個(gè)發(fā)票驗(yàn)舊按鈕。提示說“如果可領(lǐng)用數(shù)量不滿足需求,可以點(diǎn)擊發(fā)票驗(yàn)舊后再進(jìn)行發(fā)票領(lǐng)用”。什么是發(fā)票驗(yàn)舊?
老師 我在電子稅務(wù)局發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)了25份普通發(fā)票,并且提交了,但是在開票軟件里下載分發(fā)不了,這是怎么回事
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


還有缺步驟嗎?
你好,沒有其他的了,就是這么完整。
要先辦稅人實(shí)名認(rèn)證吧
你好,必須的,這個(gè)你們做稅務(wù)登記之前就得實(shí)名認(rèn)證。