你好,電子稅務局,我要辦稅發(fā)票管理,發(fā)票驗舊驗舊之后找到發(fā)票領用,領出發(fā)票就可以,然后再開票,系統(tǒng)發(fā)票管理,網(wǎng)上購票,然后分發(fā)。
老師,您好,請教一個問題,我這家單位。他們的這個現(xiàn)在要注銷了,之前因為他公司的上還有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個小面包車賣掉??墒枪居袃赡隂]有經營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補申報呢,現(xiàn)在就是開這個小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個增值稅的普票和專票都沒有領過,全部是領的那個。全部是開票開的那種網(wǎng)絡版的機打發(fā)票,那個票我也不了解是什么意思,這個小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務局給他領個金稅盤嗎?
老師好,我工作年限才兩年多,經驗不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務的,然后這個企業(yè)會給我們傭金,會走對公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務或者咨詢類發(fā)票,應該會是一般納稅人,我去了,好像有400萬進賬,問我怎么把錢導出來,交個稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個人都得交個稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導賬,不導賬的話,這個錢納稅額度太高,說涉及這的領域比較多,這個增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個實操課能了解的更詳細一些?
你好!老師,我剛聽了個體的專題課,現(xiàn)在有幾個問題不明白,想請教一下1.個體戶必須要建賬嗎?流水賬也可以嗎?如果幾年的個體戶什么都沒有會怎么樣?2.個體戶和小規(guī)模都不存在進項一說,那入庫是不是只靠入庫單就就可以?3.個體現(xiàn)在開具增值稅發(fā)票是代開還說可去稅務局辦理自開,這個是有行業(yè)要求?4.個體戶如果開具的增票超過免稅了,申報增值稅是自己去稅務局填表嗎?還是說也可以通過軟件申報?
老師,你好,請問專票還剩一張就用完了,湖北網(wǎng)上領票是開票軟件上領還是電子稅務局里領,具體有哪些操作?比如說要驗舊什么的
老師,你好,請問發(fā)票用完了第一步是在電子稅務局里進行發(fā)票驗舊,發(fā)票領用,領出發(fā)票,最后在開票軟件里點網(wǎng)上購票,再分發(fā),對嗎?
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
是把發(fā)票都用完了再驗舊嗎?接著點發(fā)票領用,你說的系統(tǒng)發(fā)票管理是在發(fā)票領用后的開票軟件里操作嗎?
你好 是的 開票系統(tǒng)。
開票軟件上的網(wǎng)上申領不用管,直接網(wǎng)上領票
你好,對的,是的,這是領出發(fā)票之后的。
是收到發(fā)票后嗎
你好,對的是的,是這么做的。
是要辦稅人實名制吧
你好 對的需要做實名的。