同學(xué),你好 銀行對(duì)不上是什么意思?
麻煩看下我補(bǔ)繳的去年印花稅直接記入 借:利潤分配-分配利潤 29.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 25 稅收滯納金4.15 ;借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅25 稅收滯納金4.15 貸:銀行存款 這個(gè)沒問題吧?但是我再報(bào)季度報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)了問題 我自己的報(bào)表中稅金及附加總額是沒有金額的,在明細(xì)里面印花稅有一個(gè)25 營業(yè)外支出的金額是0 明細(xì)稅收滯納金里面也是0 這樣我怎么填報(bào)季度報(bào)表呢 是都不用填寫嗎
印花更正有留抵印花待下次使用、我的銀行存款對(duì)不上、應(yīng)該寫一個(gè)印花留底分錄嗎?怎么寫呢?
請(qǐng)問老師,我有ab兩個(gè)單位,a是個(gè)體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師,去年印花稅退稅的時(shí)候我分錄做成了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 稅金及附加 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,導(dǎo)致自動(dòng)生成的利潤表里的印花稅數(shù)據(jù)不對(duì)怎么辦,數(shù)據(jù)沒有減去退的稅反而一起算成了累計(jì)的,是要調(diào)賬嗎?還是直接申報(bào)年度利潤表的時(shí)候自己改一下印花稅的數(shù)據(jù)就行了?
請(qǐng)問老師,我在年底計(jì)提了一筆印花稅,是替項(xiàng)目計(jì)提的,分錄為 “借:稅金及附加; 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅” 2024年初交了這筆印花稅,分錄為 “借:應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 貸:銀行存款” 現(xiàn)在別人把這筆印花稅錢又打給我們了,請(qǐng)問我該怎么寫詳細(xì)分錄呢?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
之前印花交了扣款了、然后更正了
計(jì)提和繳納對(duì)上的話、有200的印花留底稅額
同學(xué),你好 銀行沒有收到退款,你賬上已經(jīng)改了嗎?
借印花留底貸銀存嗎?
沒有退款直接留底下次使用
同學(xué),你好 之前繳納印花稅分錄 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款 這樣的嗎?
計(jì)提姐稅金附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花、繳納借應(yīng)交貸銀存
同學(xué),你好 現(xiàn)在改正 借:其他應(yīng)收款 貸:稅金及附加-印花稅
下次用的時(shí)候先其他應(yīng)收不夠再用銀存
同學(xué),你好 恩恩,對(duì)的