同學(xué)你好 這個可以的哦
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固以后,還有部分還沒出決算金額,請問我可以等著最后出了決算金額一起來調(diào)整原值嗎?出來一項調(diào)整一下,每項決算出來都調(diào)整最后把自己都調(diào)整懵了
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值是42609327.84元,累計折舊是4030941.59元,原值里有領(lǐng)用自產(chǎn)商品的銷項稅額,要在匯算清繳時將這部分稅額從原值調(diào)減出來,在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額是填未調(diào)整的金額還是調(diào)整后的金額。
公司名下一輛車,原值30萬,共計折舊17萬,最后一萬元處理了,請問,沒有折舊完13萬的,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,賣價1萬和沒有折舊完的差額,記入營業(yè)外支出,請問,營業(yè)外支出金額匯算清繳時用調(diào)整嗎?
公司名下一輛車,原值30萬,共計折舊17萬,最后一萬元處理了,請問,沒有折舊完13萬的,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,賣價1萬和沒有折舊完的差額,記入營業(yè)外支出,請問,營業(yè)外支出金額匯算清繳時用調(diào)整嗎?
#提問#? 老師您好 今年調(diào)整了一些以前年度的增值稅和所得稅,記入了以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在利潤表中的利潤總額與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)減年末數(shù)不相等,這種情況怎么處理?不平可以直接申報到電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎?還有部分調(diào)整后差異怎么不是以前年度擠出來的數(shù),怎么檢查錯誤?所得稅匯算清繳時用調(diào)整嗎?
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識,不會填,求解
請問老師,一般納稅人拍賣行業(yè)在平臺銷售產(chǎn),貨物由供貨方發(fā)出可以嗎
幫我看一下這個三欄明細(xì)賬怎么填
出口退稅率為13%的商品,選擇不退稅,而且供應(yīng)商開的普票給我們,銷項我們開0稅率是否可以呢?
老師,這個專票可以抵扣嗎
發(fā)票開的工程款和機(jī)械租賃 填增值稅表一是填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
老師,如果對方掃碼充值的電費,怎么開發(fā)票?是不是只能對公打款才能開具發(fā)票?
出口的監(jiān)管方式其他進(jìn)出口免費需要開票做收入嗎?
老師,表格如何設(shè)置這些核對數(shù)據(jù)可以選擇打√或x?
有價證券年利率為6%,老師,這個為啥是kc???
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老師,那某一項決算出來了,我這邊賬務(wù)不用調(diào)整,需要做其他的分錄嗎
不一致的話要調(diào)整的