借庫存現(xiàn)金貸預(yù)付賬款。
老師你好,A公司與B公司簽訂技術(shù)合同,合同總金額是10萬,A公司在2019年6月簽訂并提前預(yù)付2萬元,因A公司尾款一直未支付,B公司也并未開發(fā)票給A公司,現(xiàn)在已到2021年1月也未支付給B公司,想請問下,現(xiàn)在該怎么調(diào)整做賬呢?當(dāng)時預(yù)付的時候是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
老師你好!請問一下1月銀行預(yù)付一筆款(1萬),后來在1月底時收到發(fā)票(3萬)當(dāng)時記賬時忘記有預(yù)付的,直接用現(xiàn)金支付了(3萬),現(xiàn)在查出來了,請問怎樣改?現(xiàn)在預(yù)付還掛著數(shù)(1萬)
老師,請問我們之前預(yù)付了一筆工裝費用10萬,做的借預(yù)付貸銀存,現(xiàn)在對方將全額專票開過來了20萬,我們支付尾款10萬,我做了一筆憑證,借管理費用-勞保18萬,應(yīng)交稅費2萬,貸預(yù)付10萬,銀行存款10萬,請問1.分錄正確嗎?2.請問關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢?是10萬的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金嗎?還是其他?謝謝,請詳解
你好:老師:我們公司是-般納稅人,買了一臺地磅,3月份付了訂金3萬,我當(dāng)時記了:借:預(yù)付帳款地磅押金3萬,貨銀行存款,這個月付了尾款47000元,我也收到了專票:金額77000元,金額68141.59元,稅:8858.41元,請問現(xiàn)在怎么寫會計分錄
你好:老師:我們是一般納稅人,我4月時付了一筆機(jī)械服務(wù)費借預(yù)付帳款1萬,貸:銀行存款,我5月收到電子普通發(fā)票,42074.48元,我于5月支付了尾款32074.48元,我現(xiàn)在要如何記會計帳?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。