你好,支付出去,然后退回來了,在當(dāng)月的話,你可以直接不用做。
公賬發(fā)工資,有個(gè)員工因?yàn)橘~號(hào)問題,發(fā)了幾次才發(fā)放成功,那銀行流水退回的記錄要不要做賬務(wù)處理呢,還是自己借:工資貸銀行呢
老師 我們是勞務(wù)公司、 在15號(hào)發(fā)工資的時(shí)候 錯(cuò)把一位員工的工資備注成管理費(fèi)了 這個(gè)員工也聯(lián)系不上了 不能退回。那這種情況只能發(fā)管理費(fèi)發(fā)票嗎? 銀行轉(zhuǎn)賬備注寫錯(cuò)了 是怎么處理呢
老師,我公司收到政府的人才補(bǔ)貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)給了員工,借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務(wù),所以這筆人才補(bǔ)貼不應(yīng)發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當(dāng)于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
那請(qǐng)問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計(jì)提工資呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有費(fèi)用票,也只有工資成本
老師,6月工資照理是7月發(fā)放,因故8月15號(hào)才支付的,當(dāng)時(shí)用的是工行網(wǎng)銀,因?yàn)榇l(fā)工資模塊不熟,后分別用了兩個(gè)模塊,導(dǎo)致出去了兩筆工資,不過照理說應(yīng)該20號(hào)發(fā)的,現(xiàn)在也差不多到了那個(gè)時(shí)間了,請(qǐng)問要不要把自己的工資退回給公司,然后20號(hào)重新打款給自己?還是無作為?
公司給員工買了保險(xiǎn)的,工資就一定要走公賬嗎?
請(qǐng)問小規(guī)模的稅款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不交稅時(shí)候,和交稅時(shí),借貸會(huì)計(jì)分錄是什么,
老師老板叫我從公司開一張發(fā)票,幫他私人代開,這個(gè)發(fā)票開出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報(bào)如何填寫?上年在職工工資總額是實(shí)發(fā)數(shù)的還是計(jì)提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款可以負(fù)數(shù)嗎?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開原來已經(jīng)申報(bào)的無票收入!這部分補(bǔ)開的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來已申報(bào)的無票收入!比如本季度開票金額是50萬(含補(bǔ)開原來已申報(bào)的無票收入10萬實(shí)際本季度的收入是40萬)在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次?才能沖減原來已申報(bào)部分?
托育機(jī)構(gòu)租用的場(chǎng)地租金是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
老師,匯算清繳退回來的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無票收入兩張票都是私人打過來的,沒有開發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過來的也沒關(guān)系是嗎?有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?