你好 你這個量化工程 具體的是啥

老師,關于在建工程-廠房部分資詢一下。 例如:支付蘇慶田田磚款/總價22500元,10月張建春現(xiàn)金支付5000元,11月銀行支付10540元,余6960元未付,我做分錄為: 借:在建工程-廠房 25500 貸: 庫存現(xiàn)金 5000 應付賬款-蘇慶田 17500 11月支付時:借:應付賬款-蘇慶田 10540 貸:銀行存款 10540 那么老師,12月份開來專票22500元,這筆我要怎么操作呢
老師:請教一下出包方式下的質(zhì)保金要怎么賬務處理?如:酒店量化工程合同價:292688元質(zhì)保金5000元 已經(jīng)付了3筆 支付定金: 借:預付賬款 111000 貸:銀行存款 111000 支付進度款: 借:在建工程 80000 貸:銀行存款 80000 支付進度款: 借:在建工程 50000 貸:銀行存款 50000
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結轉(zhuǎn),結轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
1月收到80000元建筑設計費發(fā)票 (金額77669.9元,3%稅率,稅額2330.1元) 實際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設計費58252.43 應交稅費-待認證進項稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設計費77669.9 應交稅費-待認證進項稅額2330.1 貸 應付賬款80000 然后 借 應付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬,改的話我也不知道怎么下手
老師,請問甲方直接從合同總價中扣留的質(zhì)保金是計入應付賬款還是其他應付款呢,會計分錄1、借:在建工程-**項目,貸:應付賬款;2、支付時:借:應付賬款,貸:銀行存款。3、如果發(fā)生問題不予支付借:應付賬款,貸:在建工程-**項目,以上對嗎
1-9月海關人民幣離岸價大于本年第三季度企業(yè)所得稅營業(yè)收入,怎么與稅務局解釋存在差異的原因
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師您好!單位采購的辦公桌椅,沙發(fā),可不按資產(chǎn),按費用入賬嗎
郭老師 我有一筆應付賬款 是有好幾年的 現(xiàn)在確認不符了 3萬 我現(xiàn)在平這個賬 分錄怎么寫
想問下,老板之前用親戚私人微信收了一些款,現(xiàn)在他又用同一個私人微信把款付到了公司公戶上,那個微信人跟公司沒任何關系,他這樣轉(zhuǎn)過來合規(guī)嗎?
老師,我們公司屬于機械制造公司,自己買料切割然后給對方公司,我們之前要簽一個委托加工合同,請問老師有合同模版嗎
老師,通過貨拉拉平臺叫車,開出來的是收款憑證,需要我們公司代申報個稅嗎?
老師,我們要在外地買廠房,是重新注冊一個新公司的名義去買廠房好,還是以我們現(xiàn)在的公司名義去買比較好啊
你好 我在不動產(chǎn)經(jīng)營租賃里面開具租金發(fā)票 項目名稱寫租金,稅收編碼要怎么選,我們這里是寫字樓出租給一家公司 要開票給對方
現(xiàn)在我單據(jù)上領料是100公斤,但是我知道這款材料是會在生產(chǎn)過程中損耗掉,所以我要計算在100的基礎上多領5%損耗(100*5%=5公斤),實際共領料105公斤,那么現(xiàn)在算損耗是5/105=4.76%,那為什么4.76%和5%不一樣,那我在算多領損耗那個方法是不對的嗎?