同學(xué)您好 您上面寫的應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,計(jì)提工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬——工資
老師,工程行業(yè),分包公司開票給總包公司,分包公司收到錢,開票分錄:借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資應(yīng)付稅費(fèi)。收錢分錄:借銀行貸應(yīng)收。分包公司要支付工資成本分錄怎樣做才合理,用工程名稱還是用總包名稱來(lái)做分錄好呢?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤(rùn) 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實(shí)際發(fā)生成本借:工程施工-項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項(xiàng)目-材料 項(xiàng)目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項(xiàng)目-材料 同時(shí)做借:本年利潤(rùn) 貸 工程結(jié)算
老師,工程行業(yè),開票給總包公司工程款,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅,收到總包工程款,借銀行貸應(yīng)收。把這些款發(fā)給工程工地工人工資,這工資是成本。怎樣做分錄。這個(gè)工資成本有本地,有異地的。
建筑行業(yè),已開出發(fā)票,沒有收到成本票的分錄這樣做對(duì)嗎? 開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款30130000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2764220.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)248779.82 計(jì)提成本 借:工程施工2626009.17 貸:應(yīng)付賬款-暫估2626009.17 月度結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2626009.17 貸: 工程施工2626009.17
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
借 工程施工 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
有老師這樣教?
您好,也是可以這樣做的
這個(gè)是計(jì)提?
您好第一個(gè)是計(jì)提工資的
老師,前任支付工程施工工資,借主要業(yè)務(wù)成本,貸銀行
不通過應(yīng)付職工薪酬的不合理的