同學(xué)您好,實(shí)際沒有到賬的就掛應(yīng)收賬款
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作,會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了?謝謝
你好,請(qǐng)問總分公司匯總納稅所得稅時(shí)要合并報(bào)表,這個(gè)合并報(bào)表是由財(cái)務(wù)軟件出具的還是手工計(jì)算填列的?還有就是比如沒合并報(bào)表前總公司的資產(chǎn)負(fù)債表左右都是1000,利潤表利潤總額是500,合并報(bào)表后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊變成了1500,利潤總額變成了800。那總公司下個(gè)月做賬是繼續(xù)用沒合并前左右兩邊都是1000的那張資產(chǎn)負(fù)債表還是用合并后資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊都是1500元的那張資產(chǎn)負(fù)債表?利潤表也是一樣,用沒合并之前的還是合并之后的利潤表?
老師,你好,請(qǐng)問電商公司的利潤潤表和資產(chǎn)負(fù)債表有時(shí)間差,利潤表是核算當(dāng)月的銷售并已發(fā)貨的訂單,但是有很多訂單金額是還沒到賬的,這個(gè)該怎么做
老師你好我們公司沒有經(jīng)營,準(zhǔn)備注銷了,沒有經(jīng)營沒有收入,工資都是借款前后借了2萬,現(xiàn)在也無力償還我做,營業(yè)外收入和其他應(yīng)付平賬,但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤,對(duì)不上,剛好相差的是這2萬借款怎么辦
老師,請(qǐng)問我是農(nóng)業(yè)合作社,是種玉米的,租農(nóng)民的土地,我再把玉米賣給一個(gè)工廠,農(nóng)業(yè)合作社需要交啥稅
老師您好/:coffee,現(xiàn)在一般納稅人的所得稅稅率是多少啊?
老師這個(gè)月把賬結(jié)了后,看到留抵了,但是連著好幾個(gè)月留抵稅務(wù)整天找,這種情況怎么處理
我7月開藍(lán)字100臺(tái),紅沖20臺(tái),8月紅沖掉上月的80臺(tái),再開票7.8月的藍(lán)字200臺(tái),再紅沖50臺(tái)(含上月的20臺(tái)),我多沖了嗎
@樸老師,我們要給對(duì)方付款,我們沒有開通銀行,可以現(xiàn)金直接存入他們的賬戶么?還是需要他們?cè)谒麄兊拈_戶行進(jìn)行?
@樸老師,剛成立的公司,我們是股東,需要投資款項(xiàng)但是銀行沒有開通,可以現(xiàn)金投資么? 我們把現(xiàn)金給他們.
老師,甲公司購買乙公司的材料,并開具了材料專用發(fā)票,乙公司注銷了,基本賬戶也注銷了,乙公司可以委托丙公司收款嗎?
老師您好,企業(yè)征信報(bào)告在哪里下載?謝謝老師
銷售35k箱變防砸裝置稅收編碼是多少
您好,匯算清繳時(shí)a105080表第29行怎么填寫?是只填當(dāng)年新增固定資產(chǎn)一次性扣除的,還是所有年度享受過一次性扣除的固定資產(chǎn)(以前年度享受過一次性扣除后面要每年調(diào)增)?
那發(fā)出的商品要記入存貨嗎
沒到賬的不能確認(rèn)收入
那您或者發(fā)出去了,沒有確認(rèn)收入,那就用發(fā)出商品這個(gè)科目,這是記在存貨里面的
那還記應(yīng)收賬款嗎
確認(rèn)收入了,沒有收款的就掛應(yīng)收賬款
那利潤表要把這些發(fā)出商品,應(yīng)收賬款算進(jìn)收入是嗎
您只是發(fā)出商品的,不應(yīng)該記入收入的
確認(rèn)應(yīng)收賬款了,不應(yīng)算收入嗎
確認(rèn)應(yīng)收賬款,那對(duì)應(yīng)科目就應(yīng)該是收入的
如果沒記收入,就只要記發(fā)出商品嗎
您好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在