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老師這個月把賬結了后,看到留抵了,但是連著好幾個月留抵稅務整天找,這種情況怎么處理

2025-09-04 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-04 12:14

先自查留抵是否因正常業(yè)務(如備貨、銷售淡旺季),留存采購合同等憑證;再主動帶資料跟稅務說明原因、配合核查;還可調整進銷節(jié)奏(少備貨、促銷售),符合條件也能申請留抵退稅,減少留抵。

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快賬用戶8660 追問 2025-09-04 12:16

那我這個月不想讓她留抵怎么處理呢老師

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:16

那就少勾選進項哦

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快賬用戶8660 追問 2025-09-04 12:17

那賬已經(jīng)走了,還結賬了

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:18

后面開始先不勾選

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快賬用戶8660 追問 2025-09-04 12:20

那賬走了,少勾選,那跟賬對不起來了

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:26

你計入待抵扣勾選進項

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快賬用戶8660 追問 2025-09-04 12:29

是賬務走待抵扣勾選進項,稅務也在待抵扣進項稅申報

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:31

稅務先不勾選的哦

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快賬用戶8660 追問 2025-09-04 12:33

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-04 12:35

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 借管理費用服務費 借應交稅費應交增值稅-待認證抵扣進項稅 貸銀行存款 這樣做
2021-06-08
您好,是的,調賬,你留底做轉出未交增值稅么,借轉出未交增值稅0.01貸營業(yè)外收入,0.01差額可以通過營業(yè)外收支核算
2024-04-16
問題一沒問題,問題二你可以少結轉點成本,
2021-03-18
你平時月末結轉進項和銷項嗎 這兩個科目都結轉到轉出未交增值稅
2020-10-18
借、應收賬款或預收賬款 貸,利潤分配,未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項 借應交稅費,應交增值稅銷項 貸,應交稅費,查補稅款。 借應交稅費,查補稅款。 貸,應交稅費,應交增值稅。你當時的留底科目。 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2025-05-27
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