同學(xué)你好,房地產(chǎn)企業(yè)只有銷(xiāo)售2016年4月30日前的老項(xiàng)目才可以使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,新項(xiàng)目是不能簡(jiǎn)易計(jì)稅的。
背景:我們公司是18年成立的,是建筑行業(yè)公司。但是之前沒(méi)什么工程,所以之前我們沒(méi)有財(cái)務(wù),沒(méi)有會(huì)計(jì)軟件,一般報(bào)稅什么托外面公司做的。今年開(kāi)始接到比較大的項(xiàng)目后,10月份老板決定自己要有一個(gè)會(huì)計(jì),老板比較信任我的人品,所以把我提上去了。但是我從未實(shí)際操作過(guò)。 第一步:購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)軟件,是建一個(gè)新賬套嗎?與之前外面托付做賬的賬套有關(guān)系哇?(因?yàn)椴皇侨碌墓?,之前的東西要怎么處理)
老師你好,我們公司是今年4月份成立的,4月份成立時(shí)為小規(guī)模納稅人,并且收到一筆款項(xiàng)2萬(wàn)元,但5月份就轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),于6月份開(kāi)出了專(zhuān)票票。請(qǐng)問(wèn)老師,這筆2萬(wàn)元的款項(xiàng),應(yīng)該放在哪個(gè)月份做為營(yíng)業(yè)收入納稅申報(bào)?如若是在4月份申報(bào),則屬于小規(guī)模納稅人不需要繳納稅款,如若是在6月份申報(bào),則按一般納稅人需繳納稅款。但款項(xiàng)是在4月份公司還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的,發(fā)票卻是在6月份開(kāi)出,請(qǐng)問(wèn)怎么操作才是合規(guī)的?
老師 我們房開(kāi)企業(yè)去年成立的,我們可以申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?有什么條件嗎?出了老項(xiàng)目以外 我們是新項(xiàng)目,但是由于疏忽,2020.3月注冊(cè)的,今年2021.1月才變更的一般納稅人,但是前期付的很多工程款是小規(guī)模納稅人時(shí)候付的 并且有大量的專(zhuān)票。
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目,截止到現(xiàn)在給甲方開(kāi)票45萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)下來(lái)是虧損的,但是項(xiàng)目工程款甲方還沒(méi)有都付完,預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工,這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會(huì)有幾萬(wàn)的成本,據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬(wàn)左右,但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年,明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開(kāi)完再開(kāi)155萬(wàn)的發(fā)票(項(xiàng)目總造價(jià)200萬(wàn),今年已開(kāi)45萬(wàn),這個(gè)月及今年不再開(kāi)票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開(kāi)票,所以我們就每個(gè)季度開(kāi)45萬(wàn)
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
那變更成為一般納稅人之前的工程款還沒(méi)收到發(fā)票 現(xiàn)在即使在稱(chēng)為一般納稅人之后去取得的也不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
成為一般納稅人之前的工程款專(zhuān)票,如果對(duì)應(yīng)的收入不是采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式確認(rèn)的,現(xiàn)在可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 打個(gè)比方你在小規(guī)模納稅人期間確認(rèn)收入100萬(wàn),對(duì)應(yīng)的專(zhuān)票為80萬(wàn),那么這80萬(wàn)即便取得專(zhuān)票,成為一般納稅人后也不能抵扣,但如果當(dāng)時(shí)只是預(yù)付80萬(wàn)工程款,并且收到專(zhuān)票,這部分對(duì)應(yīng)的100萬(wàn)元并未確認(rèn)收入,而是成為一般納稅人后確認(rèn)收入,這種情況就可以抵扣。
我們是房開(kāi)企業(yè) 還沒(méi)有辦理竣工接房手續(xù) 所以還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票 沒(méi)有確定過(guò)收入 等接房開(kāi)了發(fā)票才確定收入 小規(guī)模納稅人時(shí)候付的工程款不論現(xiàn)在收到專(zhuān)票還是以后收到之前付的工程款專(zhuān)票 可以抵扣嗎?不是以開(kāi)發(fā)票確定的收入 ,還是以工程進(jìn)度款應(yīng)該確定收入呢?
同學(xué)你好,你這種情況,收到的專(zhuān)票都是可以抵扣的。