你好 借:原材料 1800.8 貸:銀行存款 1800.5 管理費(fèi)用 0.3 按照1800.8入賬
請(qǐng)問一下1月18日我們要銷售一批貨物時(shí)還沒有開具發(fā)票,計(jì)算出來的稅額是71608.14元,不含稅金額是550831.86元,合計(jì)金額是622440元,等到2月20日開具發(fā)票合計(jì)也是622440元,但是稅額是71608.11元,不含稅金額是550831.86元,我們已經(jīng)做分錄,但是分錄金額不一樣了,請(qǐng)問怎么辦呢?
請(qǐng)問一下我們采購了一批貨物實(shí)際金額是1800.8元發(fā)票開具金額也是1800.8元,但是出納不小心看出錯(cuò)了,支付了1800.5元,請(qǐng)問一下老師,那么這批貨物我們應(yīng)該入賬多少錢呢?是按發(fā)票上的金額1800.8元入賬,還是按照1800.5元入賬呢?
老師,我單位是一般納稅人個(gè)體戶,在記賬中存在如下問題:打個(gè)比方說我單位向A單位采購一批蔬菜物資,5月9200元,對(duì)方單位開具發(fā)票9999元,因?yàn)樗麄兪莻€(gè)體,每月上限1萬元,這樣發(fā)票就多了,下個(gè)月再對(duì)賬可能金額是1.2萬,他們還是開9999元,老師我想問下我每月入賬按發(fā)票入還是還實(shí)際金額入,差額該怎么處理
采購商品,供應(yīng)商給的折扣做在哪個(gè)科目?比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購買商品,訂單金額是800,實(shí)際支付只支付了750元,優(yōu)惠了50元,但是你要求開具發(fā)票,發(fā)票開的是800元,它的來貨單上也是800元,我入庫金額按發(fā)票金額入賬,那多出來的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個(gè)科目呢?
老師,請(qǐng)問一下,公司采購一批進(jìn)口貨物,入庫時(shí)候按照人民幣金額入,國外的商業(yè)發(fā)票是按照歐元開的。那在做賬的時(shí)候,這么匹配應(yīng)該沒問題吧?
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票啊?
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小