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老師,我單位是一般納稅人個體戶,在記賬中存在如下問題:打個比方說我單位向A單位采購一批蔬菜物資,5月9200元,對方單位開具發(fā)票9999元,因?yàn)樗麄兪莻€體,每月上限1萬元,這樣發(fā)票就多了,下個月再對賬可能金額是1.2萬,他們還是開9999元,老師我想問下我每月入賬按發(fā)票入還是還實(shí)際金額入,差額該怎么處理

2022-09-21 16:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 16:37

你好,咱們按照發(fā)票入賬,如果說款項(xiàng)不一致的話,通過往來科目來做憑證。

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快賬用戶5736 追問 2022-09-21 16:42

就是說按照發(fā)票計入庫存商品,貸應(yīng)付賬款。付款按實(shí)際付款,沖應(yīng)付賬款,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:43

你好同學(xué),理解的完全正確。

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快賬用戶5736 追問 2022-09-21 17:12

老師,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)嗎,因?yàn)槲覀兌际鞘卟祟?,基本沒有存貨

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齊紅老師 解答 2022-09-21 17:13

沒有存貨的話,那就全部結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,按照發(fā)票上的庫存。

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你好,咱們按照發(fā)票入賬,如果說款項(xiàng)不一致的話,通過往來科目來做憑證。
2022-09-21
你好,押金是開收據(jù),是要退的,不開發(fā)票的。 你入賬錯了就可以沖回去的
2023-05-05
你這個自籌之間是什么意思?沒太明白,就說你做這個工程的話,另外5萬塊錢是你自己想辦法弄的,錢不是財政給的錢嗎?對你而言,你是按照你總的收到的錢確認(rèn)收入呀,你不管這個錢的來源是從哪里來的。
2020-11-29
您好,你未發(fā)生無需記賬啊。對不上,備注說明就好。
2025-01-06
您好,國稅沒有查到的話,建議您還是算了吧,以后開的發(fā)票建議您自己公司開,或者是去國稅代開發(fā)票
2019-06-24
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