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你好,老師,請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費用(含稅金額是40萬,我們應(yīng)該在12月給他們開發(fā)票,但是由于發(fā)票額度不夠開不了,所以客戶他們預(yù)計了這筆費用),在2024.12月賬務(wù)中我們的客戶(也是往來單位)預(yù)提了這筆費用那我們公司應(yīng)該怎么記賬,分錄怎么做,目前款還沒轉(zhuǎn)給我們公司,如果我們不做這筆業(yè)務(wù)的話,我們公司和這個往來單位的往來就對不上,請問這個業(yè)務(wù)我該怎么做分錄,急求急求能解答的老師來回答下,謝謝

2025-01-06 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-06 15:37

您好,你未發(fā)生無需記賬啊。對不上,備注說明就好。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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