沒有問題的,可以的。
2020.8.19(十四章): 會計(jì)實(shí)務(wù): 1、丁公司外幣業(yè)務(wù)采用業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的即期匯率進(jìn)行折算,按月計(jì)算匯兌損益。6月20日對外銷售產(chǎn)品發(fā)生應(yīng)收賬款300萬歐元,當(dāng)日的市場匯率為1歐元=8.20元人民幣。6月30日的市場匯率為1歐元=8.23元人民幣;7月1日的市場匯率為1歐元= 8.1元人民幣;7月30日的市場匯率為1歐元=8.15元人民幣。8月10日收到該應(yīng)收賬款,當(dāng)日市場匯率為1歐元=8.09元人民幣。該應(yīng)收賬款7月份應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的匯兌損益為(?。┤f元人民幣 老師,這道題目我用8.09-8.01)×300結(jié)果做錯(cuò)了,沒有一個(gè)答案是一樣的,請問我存在哪里
老師您好,有幾個(gè)問題請教一下,進(jìn)口貨物時(shí)我們是按合同價(jià)款的90%用歐元付款的,但是賬上是按當(dāng)時(shí)的匯率折合成人民幣入賬的,幾個(gè)月后全部貨物到了之后,當(dāng)月需要入庫銷售,怎么計(jì)算成本?而且不在貨到當(dāng)月付尾款。還有一個(gè)問題是合同上包含運(yùn)費(fèi),但實(shí)際運(yùn)費(fèi)和合同上的不一樣,這個(gè)流程該怎么做賬,能不能講的具體點(diǎn)兒,謝謝! 例:合同上貨款82644歐元,合同運(yùn)費(fèi)1500歐,付款時(shí)匯率7.82967,付款90%即75729.6歐,實(shí)際運(yùn)費(fèi)是1818.13歐。貨到了,未付尾款。
老師,請問一下,我公司有一批物資購進(jìn)的時(shí)候是按10噸入庫,出庫銷售稱重是有10.2噸,按什么方式賬務(wù)處理合適?是發(fā)票開10.2噸,成本按10噸出?還是暫估0.2噸成本,然后這部分轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
請問一下我們采購了一批貨物實(shí)際金額是1800.8元發(fā)票開具金額也是1800.8元,但是出納不小心看出錯(cuò)了,支付了1800.5元,請問一下老師,那么這批貨物我們應(yīng)該入賬多少錢呢?是按發(fā)票上的金額1800.8元入賬,還是按照1800.5元入賬呢?
甲公司以人民幣作為記賬本位幣,其外幣交易采用交易日即期匯率折算,按月計(jì)算匯兌損益。甲公司在銀行開設(shè)歐元賬戶。甲公司有關(guān)外幣賬戶2021年11月31日的余額如下表所示:項(xiàng)目外幣賬戶余額(歐元)匯率人民幣賬戶余額(人民幣元)銀行存款700009.55668500應(yīng)收賬款600009.55573000應(yīng)付賬款1100009.550505002021年12月31日,即期匯率為1歐元=9.64人民幣元。甲公司2021年12月份發(fā)生的有關(guān)外幣交易或事項(xiàng)如下。(本題10分)(1)根據(jù)以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄。①12月5日,以人民幣向銀行買入30000歐元。當(dāng)日即期匯率為1歐元=9.69人民幣元,當(dāng)日銀行賣出價(jià)為1歐元=9.75人民幣元。②12月12日,從國外購入一批原材料,總價(jià)款為25000歐元。該原材料已驗(yàn)收入庫,貨款尚未支付。當(dāng)日即期匯率為1歐元=9.64人民幣元。另外,以銀行存款支付該原材料的進(jìn)口關(guān)稅24100人民幣元,增值稅31330人民幣元。③12月16日,出口銷售一批商品,銷售價(jià)款為50000歐元,貨款尚未收到
老師我們25年1月份收到了70萬的科研經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)款,稅務(wù)局要求第一季度要報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填上去了應(yīng)該咋樣填了
將辦公區(qū)的清潔外包給家政公司屬不屬于“直接用于消費(fèi)”這能抵扣嗎?開具專票,生活服務(wù)-保潔費(fèi)能抵扣嗎
個(gè)人勞務(wù)工資扣個(gè)稅比例多少?幾個(gè)檔次?
老師好,現(xiàn)金流量表的編制公式大全有嗎,或者哪里可以學(xué)習(xí)到?
老師,合同上有錯(cuò)別字的,必須要更改嗎?
去年出口貨物,今年運(yùn)費(fèi)發(fā)票才開回來,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
老師廠里為安裝設(shè)備搭建的平臺花費(fèi)23萬我是記設(shè)備成本里面,還是單獨(dú)核算平臺做固定資產(chǎn)呢?
老師 公司購買一臺車 現(xiàn)在是電子發(fā)票 上面寫著機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 那我進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表哪里填寫
老師 能給個(gè)人人為我我為人人的網(wǎng)站嗎
給客人開好發(fā)票交付以后,客人要添加備注,這時(shí)候是不是要把原來的發(fā)票紅沖,再重新開一張?怎么紅沖發(fā)票啊,紅沖的時(shí)候需要備注什么東西嗎,比如備注需要紅沖的發(fā)票號碼