同學(xué)你好,籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
老師請(qǐng)問一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費(fèi)百分之60可以稅前扣除
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部發(fā)生額都沒有超過銷售收入的千分之五,能按全部發(fā)生額扣除嗎,還是也得必須按發(fā)生額的百分之六十稅前扣除呢
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?
招待費(fèi)用不超過收入千分之五,多余的按60%紀(jì)錄到籌辦費(fèi)用里面這種情況就限開辦初期,后面的招待費(fèi)就是正常的60%不得超過和收入的千分之五,另外餐費(fèi)可以做到會(huì)議費(fèi)(會(huì)議紀(jì)要備查)和員工福利費(fèi)(員工聚餐)里,這樣就可以全額抵扣所得稅,跟出售產(chǎn)品或服務(wù)無關(guān)的贈(zèng)品要代扣代繳20%對(duì)個(gè)稅。 這段話對(duì)嗎?
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購款,企業(yè)從公司采購蔬菜給政府,收到公司的采購發(fā)票并支付給公司采購款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
這個(gè)回答中,會(huì)計(jì)學(xué)堂老師怎么說可以稅前全額扣除?搞糊涂了
同學(xué)你好,籌建期的廣宣費(fèi)是可以全額扣除的;業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生額的60%扣除;
掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師
點(diǎn)錯(cuò)了,應(yīng)該是結(jié)束提問
同學(xué)你好,掉了廣宣費(fèi)三個(gè)字,誤導(dǎo)人,不合格的老師——您 上面不是問的 籌建期的開辦費(fèi)(招待費(fèi)),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?——并沒有說是廣宣費(fèi)