同學你好,籌建期的業(yè)務(wù)招待費是按發(fā)生額的60%扣除;
老師請問一下是創(chuàng)投企業(yè)業(yè)務(wù)招待費籌辦期按照百分之60!稅前扣除!還是所有的企業(yè)籌辦期間業(yè)務(wù)招待費百分之60可以稅前扣除
老師業(yè)務(wù)招待費全部發(fā)生額都沒有超過銷售收入的千分之五,能按全部發(fā)生額扣除嗎,還是也得必須按發(fā)生額的百分之六十稅前扣除呢
業(yè)務(wù)招待費是扣除60%之后的金額不得超過銷售收入的千分之五嗎?超過部分要交多少稅?
籌建期的開辦費(招待費),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?
招待費用不超過收入千分之五,多余的按60%紀錄到籌辦費用里面這種情況就限開辦初期,后面的招待費就是正常的60%不得超過和收入的千分之五,另外餐費可以做到會議費(會議紀要備查)和員工福利費(員工聚餐)里,這樣就可以全額抵扣所得稅,跟出售產(chǎn)品或服務(wù)無關(guān)的贈品要代扣代繳20%對個稅。 這段話對嗎?
老師,我在學習軟件中進行客戶信息維護,明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應記應收應付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學習軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負和增值稅稅負率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
這個回答中,會計學堂老師怎么說可以稅前全額扣除?搞糊涂了
同學你好,籌建期的廣宣費是可以全額扣除的;業(yè)務(wù)招待費是按發(fā)生額的60%扣除;
掉了廣宣費三個字,誤導人,不合格的老師
點錯了,應該是結(jié)束提問
同學你好,掉了廣宣費三個字,誤導人,不合格的老師——您 上面不是問的 籌建期的開辦費(招待費),可以在稅前全額扣除嗎?還是按60%不超過收入的千分之五扣?——并沒有說是廣宣費