你好,你的匯算清繳主表里面有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款,是個(gè)負(fù)數(shù)申請(qǐng)的嗎?

2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因?yàn)橛幸还P押金賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,截止到9月份國(guó)庫(kù)還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
老師,你好,上年的企業(yè)所得稅有一個(gè)季度預(yù)繳稅款幾十元,到匯算清繳時(shí)又沒有達(dá)到納企業(yè)所得稅的金額,現(xiàn)在稅務(wù)局說要申請(qǐng)退這幾十元的企業(yè)所得稅,我要怎樣申請(qǐng)退這企業(yè)所得稅?
老師,您好,請(qǐng)問上一年的企業(yè)所得稅預(yù)繳在今年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)所以申請(qǐng)退回,現(xiàn)在已退回到銀行,請(qǐng)問這怎樣做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,你好,請(qǐng)教一下,季度沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅。年底匯算清繳的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅。請(qǐng)問怎么出繳納這筆企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)教個(gè)問題 企業(yè)所得稅今天4月份季報(bào)的時(shí)候沒有做2022你的匯算清繳 當(dāng)時(shí)繳納了企業(yè)所得稅 23年匯算清繳的時(shí)候如果23年不需要繳納企業(yè)所得稅 申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅的話 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬呀
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
請(qǐng)問老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


您是說電子稅務(wù)局里的匯算清繳嗎?我當(dāng)時(shí)匯算清繳沒有申請(qǐng)退這個(gè)預(yù)繳的所得稅,現(xiàn)在要怎樣操作申請(qǐng)退這預(yù)繳的所得稅?
好,你申報(bào)主表的時(shí)候,你看下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是不是個(gè)負(fù)數(shù)。
是的,是負(fù)數(shù)要退47.35元,這要在哪里申退預(yù)繳的企業(yè)所得稅呀?
電子稅務(wù)局 點(diǎn)擊我要辦稅-一般退(抵)稅管理—錄入退抵稅費(fèi)信息—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅申請(qǐng)進(jìn)行操作
請(qǐng)問要提交附送資料嗎?右上角圖片上的附送資料我要上傳什么資料?退抵稅費(fèi)原因類型我是要選匯算清繳退庫(kù)嗎?
你好,提供你交稅的證明,或者如果沒有的話,你提供你的企業(yè)所得稅主表。
請(qǐng)問退托稅費(fèi)原因類型是選擇哪項(xiàng)?怎么申請(qǐng)退抵稅費(fèi)額那欄填寫不了呢?
他選擇匯算清交退庫(kù)。
提供完稅證明第二個(gè) 第三個(gè)選擇,之前預(yù)繳多交了,匯算清繳申請(qǐng)退回。
好的,萬分感謝老師
不用客氣,工作愉快。