你好,對的是的,針對所有的。
老師好,請問商貿(mào)企業(yè)可以享受固定資產(chǎn)不超過500萬元一次性扣除的政策嗎?
固定資產(chǎn)單價不超過500萬元稅前一次性扣除政策是針對所有行業(yè)嗎?
固定資產(chǎn)單位價值500萬以內(nèi)可以一次性稅前扣除 那合同簽訂金額如果超過500萬就意味著不能用這個政策了嗎
固定資產(chǎn)不超過500萬一次性扣除,政策延續(xù)到2023年12月31日嗎?
老師,22年所得稅匯算清繳時,針對小微企業(yè)固定資產(chǎn)價值不超過500萬的,可以稅前一次性按賬面價值扣除折舊費用對嗎?
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
那平時賬務(wù)處理呢?還是先按正常的固定資產(chǎn)入賬,計提折舊還是按正常的折舊,只是所得稅匯算清繳時一次性算入嗎?
你好,平時還是按月折舊,申報企業(yè)所得稅的時候填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了。
預(yù)繳的時候就可以一次抵扣的,不用匯,算清交。
這個政策只是針對2018年1月1日至2020年12月31日新購進(jìn)的設(shè)備吧,2021年度購入的就不能按這個政策執(zhí)行了是吧?
你好,這個政策延期了,延期到二三年。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。