你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支就可以的。
老師 自5月開始 增值稅銷項(xiàng)稅 做賬與稅務(wù)申報(bào)邊誤差0.05元 累計(jì)幾個(gè)月銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)后余額0.3元 是申報(bào)系統(tǒng)的誤差 賬面如何結(jié)轉(zhuǎn)
4至12月增值稅一直是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)勾選認(rèn)證了申報(bào)是留底的沒交過增值稅,賬務(wù)沒做處理,12月增值稅留底963.54元還用做賬務(wù)處理嗎?如果做分錄明細(xì)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)的累計(jì)數(shù)嗎整年的累計(jì)數(shù))2021年4-6月虧損沒計(jì)提所得稅9月計(jì)提了第3季度所得稅(6523.7*2.5%)=1630.94元,第4季度利潤(rùn)是-7364.87元還用計(jì)提負(fù)數(shù)的所得稅嗎?截止12月末利潤(rùn)總額57872.57元,年末不知怎么做結(jié)賬分錄
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報(bào)增值稅20萬(wàn),但公司沒有交稅錢(2月申報(bào)5萬(wàn)、6月申報(bào)9萬(wàn)、7月申報(bào)6萬(wàn)),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬(wàn),之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會(huì)計(jì)不做了,我也看不出來(lái)是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報(bào)的對(duì)不上,差值是5000元)
老師好,單位4月賣了一臺(tái)快攤銷完的送貨車30000元,13%個(gè)點(diǎn)上稅,我四月申報(bào)收入26548.67+銷項(xiàng)稅額3451.33,5月開的發(fā)票;固定資產(chǎn)清理科目貸方余額10564.26元,5月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目,現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是電子稅務(wù)局增值稅報(bào)表里的收入總額和我?guī)ど系氖杖肟傤~差了10564.26元,這是錯(cuò)在哪里?
老師,1-5月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),沒有增稅,6月份申報(bào)時(shí)產(chǎn)生增值稅983.24,我`結(jié)轉(zhuǎn)1-6月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)時(shí),未交增值稅是1000.59元,多出17.35元。原因可能是,我都是單筆做的,而且金額不是很大`,申報(bào)時(shí)是一個(gè)總數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)是一起結(jié)轉(zhuǎn)的,產(chǎn)生了17.35元差異,這筆差異怎么處理呢
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
營(yíng)業(yè)在收入 交增值稅嗎?
你好不交 交所得稅的