您好 請問賬上進(jìn)項稅額 跟銷項稅額跟申報表的數(shù)據(jù)都核對了嗎 是進(jìn)項不對還是銷項不對?

老師,當(dāng)月我做賬有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是,我沒有認(rèn)證勾選,報稅時也沒有填寫,(進(jìn)項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅)。請問:1)因為公司的進(jìn)項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進(jìn)項轉(zhuǎn)出去需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?2)上月沒認(rèn)證勾選,我這個月可以一起認(rèn)證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務(wù)需要修改嗎?
五月份同一個業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票,忘記作廢其中一張,賬上只做了一筆發(fā)票收入,所以在交五月增值稅的時候,賬上和申報表的總稅額不一樣,申報表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時因為有差異,就把差異那筆做了調(diào)整,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。這樣就跟申報表保持一致了!但是因為這筆多交的,在下期抵扣,但因為6月進(jìn)項大于銷項,所以未繳稅,賬上留抵稅額10000,申報表上是12000,2000就是多交的那筆稅,到七月份交稅的時候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄,多交那筆增值稅怎么做分錄
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的
我在某月把進(jìn)項大于銷項的情況作了兩筆分錄,是不是不應(yīng)該做呀,造成“未交增值稅”有余額借方余額303428.43元?當(dāng)時我是這樣下的: 1.本月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項:借:應(yīng)交增值稅一銷項稅 677064.22元 借:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交稅金一進(jìn)項稅額 980492.65元 2.計算應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交增值稅一未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元
請問2023-12月付了筆服務(wù)費,這個票我也認(rèn)證了。但是3月發(fā)生了銷售退回,該筆款項全額退回給我了。但是銷方還沒有開紅字,那我這筆收到的退款怎么處理啊。 針對這筆業(yè)務(wù),從發(fā)生到稅金涉及的分錄有這些 付款時 借:銷售費用297029.7 進(jìn)項稅2970.3 貸:銀行300000 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅時 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:進(jìn)項稅2970.3 月末計提增值稅時: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅2970.3 貸:未交增值稅2970.3 扣款時 借:未交增值稅2970.3 貸:銀行存款2970.3 我每月都是銷項大于進(jìn)項的,這筆進(jìn)項稅我已經(jīng)抵扣了。請問,現(xiàn)在對方還沒開紅字,但錢又先退給我了。咋做賬啊。
我單位出現(xiàn)預(yù)警,2024年出口報關(guān)單與增值稅申報表的數(shù)據(jù)差異,報關(guān)單大,申報的少??纯床町惖脑蚴巧?,怎么寫原因呢? +
搬運費,吊裝帶,沖暫估的分錄怎么寫?工程行業(yè)
請問從小規(guī)模進(jìn)夠了一批海參,對方開的3的點的專票,那我是一般納稅人可以按9個點抵扣進(jìn)項嗎?另外我海參銷售出去發(fā)票開幾個點的稅率啊
老師,請問下應(yīng)稅商品和免稅商品可以開在一張發(fā)票上嗎
老師您好,個人的車子租給公司,都收哪些稅,個人所得稅并入到匯算清繳嗎
您好老師!公司買車在申報系統(tǒng)購買車輛購置稅是我們自己申報嗎
老師,請問現(xiàn)金流量表好編嗎,我從來沒有編過現(xiàn)金流量表
員工報銷,當(dāng)月沒有付款,也要計提嗎?
請問申報表25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是負(fù)數(shù),怎么抵扣掉
自己租別人的設(shè)備,自己再給甲方開租賃費發(fā)票,就是我是承包商但是自己租別人的設(shè)備,發(fā)票應(yīng)該走哪個分類編碼合適?稅率是應(yīng)該6還是9?麻煩老師講一下
老師,我核對一下,進(jìn)項少計了,我在7月份補記一下,可以嗎
帳上少記了
進(jìn)項少計了,在7月份補記一下,可以的哈
老師,銷項、進(jìn)項我都核對完了,也結(jié)轉(zhuǎn)完了,應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方余額還剩0.04,我轉(zhuǎn)到哪里合適?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方余額還剩0.04 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就好了
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問