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老師,1-5月進項大于銷項,沒有增稅,6月份申報時產(chǎn)生增值稅983.24,我`結(jié)轉(zhuǎn)1-6月銷項和進項時,未交增值稅是1000.59元,多出17.35元。原因可能是,我都是單筆做的,而且金額不是很大`,申報時是一個總數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)進銷項是一起結(jié)轉(zhuǎn)的,產(chǎn)生了17.35元差異,這筆差異怎么處理呢

2024-07-16 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-16 16:47

您好 請問賬上進項稅額 跟銷項稅額跟申報表的數(shù)據(jù)都核對了嗎 是進項不對還是銷項不對?

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快賬用戶7576 追問 2024-07-16 17:13

老師,我核對一下,進項少計了,我在7月份補記一下,可以嗎

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快賬用戶7576 追問 2024-07-16 17:15

帳上少記了

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齊紅老師 解答 2024-07-16 17:18

進項少計了,在7月份補記一下,可以的哈

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快賬用戶7576 追問 2024-07-17 10:37

老師,銷項、進項我都核對完了,也結(jié)轉(zhuǎn)完了,應交稅費-未交增值稅貸方余額還剩0.04,我轉(zhuǎn)到哪里合適?

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:46

應交稅費-未交增值稅貸方余額還剩0.04 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就好了

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快賬用戶7576 追問 2024-07-17 10:48

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-17 10:49

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您好 請問賬上進項稅額 跟銷項稅額跟申報表的數(shù)據(jù)都核對了嗎 是進項不對還是銷項不對?
2024-07-16
您好,這個的話,意思是這1000多個稅怎么做賬是嗎
2024-06-14
你好,第二個分錄不用做,只做第一個就行。
2024-03-29
您好,您能重復一下題目嗎,沒太看明白
2020-12-09
1 不能做進項稅額轉(zhuǎn)出,沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額就可以,2 , 認證才可以這個填寫附表2 這個本期申報 本期抵扣,這個填寫2行,別填寫別的欄次哈,這個認證申報了,你這個做賬做借進項稅額 貸應交稅費-待認證進項稅額
2020-09-01
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