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4至12月增值稅一直是進項大于銷項勾選認證了申報是留底的沒交過增值稅,賬務沒做處理,12月增值稅留底963.54元還用做賬務處理嗎?如果做分錄明細怎么結轉?(是銷項,進項的累計數(shù)嗎整年的累計數(shù))2021年4-6月虧損沒計提所得稅9月計提了第3季度所得稅(6523.7*2.5%)=1630.94元,第4季度利潤是-7364.87元還用計提負數(shù)的所得稅嗎?截止12月末利潤總額57872.57元,年末不知怎么做結賬分錄

2022-01-10 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-10 13:32

你好,進項直接結轉到下年

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齊紅老師 解答 2022-01-10 13:32

不需要計提所得稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 13:33

累計如果是盈利還要計提所得稅

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你好,進項直接結轉到下年
2022-01-10
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
稍等你下,正在解答
2023-06-06
您好,1.補貼一般是要征稅的,不征稅收入要滿足以下條件(除符合下列規(guī)定作為不征稅處理以外,企業(yè)取得的其他政府獎勵,都需要計入應稅所得,繳納企業(yè)所得稅。一、企業(yè)從縣級以上各級人民政府財政部門及其他部門取得的應計入收入總額的財政性資金,凡同時符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計算應納稅所得額時從收入總額中減除: (一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項用途的資金撥付文件; (二)財政部門或其他撥付資金的政府部門對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; (三)企業(yè)對該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨進行核算。 二、根據(jù)實施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費用,不得在計算應納稅所得額時扣除;用于支出所形成的資產,其計算的折舊、攤銷不得在計算應納稅所得額時扣除。) 2.補貼后利潤為正時,用以前年度虧損彌補沒有分錄,所得稅申報表的9行也是自動帶過來的 3.是 的,附表1的第5和6列就是申報未開票收入
2024-10-30
你好 (1)出售Ⅰ產品一批,售價50000元,按13%稅率計算增值稅,貨款已收到存入銀行; 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)按出售Ⅰ產品的實際銷售成本35000元轉賬; 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (3)按售價的10%計算銷售產品應交納的消費稅5000元; 借:稅金及附加,貸:應交稅費—消費稅 (4)以現(xiàn)金支付產品銷售過程中的運輸費500元、包裝費300元; 借:銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金 (5)以銀行存款支付企業(yè)行政管理部門的辦公經(jīng)費300元; 借:管理費用,貸:銀行存款 (6)以銀行存款支付銀行借款利息1700元,其中的1200元是前期已經(jīng)確認利息費用; 借:財務費用,應付利息,貸:銀行存款 (7)以銀行存款支付違約金500元; 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 (8)某企業(yè)將取得的罰款凈收入800元轉作營業(yè)外收入,款項已存入銀行。 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 1)計算12月份的利潤總額; =收入—成本—稅金及附加—期間費用 (2)按12月份利潤總額的25%計算應交納的所得稅(假設沒有其他調整項目)。 借:所得稅費用 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 (3)按12月份稅后利潤的10%計算應提取的盈余公積; 借;利潤分配—提取的盈余公積,貸:盈余公積 (4)將12月份的所得稅轉入“本年利潤”賬戶; 借:本年利潤,貸:所得稅費用 (5)將全年實現(xiàn)的凈利潤自“本年利潤”賬戶轉入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤 ?,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-11-26
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