你好,你所指的做原材料,是生產(chǎn)領(lǐng)用材料的 意思??
老師,精斗云做完憑證后,下一步是審核還是結(jié)轉(zhuǎn)損益呢?
做完憑證 比如應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行存款的很多 最后一個個看憑證加一下 結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用嘛 制造費用也是 結(jié)轉(zhuǎn)時候怎么弄呢 是先做釘字帳 之后看怎么結(jié)轉(zhuǎn)嘛
不知是不是我之前已經(jīng)做好原材料憑證了,然后昨天只是編輯原材料編號,之前憑證里面原材料的編號依舊是錯的,所以有些是識別不到,導(dǎo)致在原材料有差額,還有結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)時候多少 也會存在差額的,所以我在想是不是這次編輯好,下個月做原材料憑證用正確編號,發(fā)生額就應(yīng)該不會有問題呢? 科目余額里面原材料總額不等于明細(xì)總額
老師憑證我做完折舊之后是結(jié)轉(zhuǎn)費用呢,還是先做原材料
老師,工地用的生產(chǎn)機(jī)械折舊怎么做憑證。之前我做的生產(chǎn)成本_折舊,這個該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢!我都沒結(jié)轉(zhuǎn)呢
機(jī)器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費 是提的離職員工當(dāng)月的社保費嗎
發(fā)行債券取得長投,又支付了發(fā)行費,分錄怎么寫
以前年度報表中需要提現(xiàn)研發(fā)費用,報表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項稅票,那么 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額, 貸,應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項票的時候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額還是應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
是的,老師
你好,通常是先做領(lǐng)用材料,然后做計提折舊分錄,然后做分?jǐn)傊圃熨M用的分錄
好的,他們以前憑證就是先折舊,完了接下來我就看見個結(jié)轉(zhuǎn),有是生產(chǎn)領(lǐng)用
下次我就按照老師的順序來
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。