你好,是建筑施工企業(yè)的工地用的固定資產(chǎn)??
請問當(dāng)月的制造費(fèi)用是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中,公司還沒有投產(chǎn),但是有生產(chǎn)設(shè)備折舊,記在制造費(fèi)用了,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,生產(chǎn)成本往哪里結(jié)轉(zhuǎn)呢,還沒有產(chǎn)品入庫呢,不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品吧,怎么處理呢
老師,工地用的生產(chǎn)機(jī)械折舊怎么做憑證。之前我做的生產(chǎn)成本_折舊,這個(gè)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢!我都沒結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師您好,固定資產(chǎn)本月入賬 本月做的固定資產(chǎn)卡片 怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月 折舊怎么生成憑證 軟件上都沒有這兩個(gè)選擇
我們是生產(chǎn)企業(yè),本月沒有生產(chǎn),也就是說沒有產(chǎn)量員工都放假了,那么本月的生產(chǎn)車間的機(jī)器設(shè)備還用提折舊嗎?如果提折舊該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)還是像以往一樣結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本當(dāng)中嗎?
老師您好,我們是采石場,我不知道怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本?我看之前的會計(jì)都是把基本生產(chǎn)成本里的,電費(fèi),機(jī)械費(fèi)用,人工費(fèi)用,燃油費(fèi)轉(zhuǎn)到庫存商品里,我想著照著她結(jié)轉(zhuǎn)的算出來個(gè)比例我結(jié)轉(zhuǎn),但是她每次結(jié)轉(zhuǎn)的比例都不一樣,我該怎么辦呢?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領(lǐng)取失業(yè)金。當(dāng)月我就及時(shí)入職了另外一家公司,然后補(bǔ)上了這個(gè)社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領(lǐng)失業(yè)金嗎?能領(lǐng)多久?
這題我算的是賬面價(jià)值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2.28,題目中沒有正確答案吧
這個(gè)股份支付的題,請給解析一下第三題,計(jì)算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負(fù)債期初200和期末120對應(yīng)交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個(gè)是遠(yuǎn)期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個(gè)賬號怎么不是我們公賬賬號?。?/p>
老師 問下客訴發(fā)生的退房費(fèi)怎么做賬?
老師計(jì)提社保的時(shí)候一項(xiàng)一項(xiàng)分著計(jì)提,還是直接來總數(shù)計(jì)提
老師,我找了一份工作,他實(shí)習(xí)期是兩個(gè)月,但是我26年6月份才畢業(yè),我現(xiàn)在入職兩個(gè)月后就要簽勞動合同,今年9月到第二年6月的規(guī)劃,怎么和HR聊,畢竟我沒有畢業(yè)證,如果在此期間簽勞動合同,畢然我的應(yīng)屆生就沒有了。怎么和HR規(guī)定我的實(shí)習(xí)期,以及實(shí)習(xí)期結(jié)束之后的內(nèi)容?。??
計(jì)算外貿(mào)企業(yè)的稅負(fù),要算上外貿(mào)開票收入來計(jì)算稅負(fù)嗎?
小規(guī)模企業(yè)可以核定征收么
一般納稅人,貿(mào)易公司,如果購進(jìn)的東西,入了庫存,但是自用了,這種情況怎么處理?然后要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
是的老師!
但是我們是混營型的,有時(shí)候現(xiàn)場生產(chǎn)混凝土銷售也用??!如果說要分開核算又該怎么分這個(gè)折舊呢老師!
你好 計(jì)提折舊,借:制造費(fèi)用,工程施工,貸:累計(jì)折舊 生產(chǎn)混凝土部分的折舊,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 工程施工是取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
好的謝謝老師,1.那我之前做的借:生產(chǎn)成本,貸:累計(jì)折舊,這個(gè)我看了還沒結(jié)轉(zhuǎn)呢!該怎么改?2.工程施工取得收入的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)老師
你好 1,完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品核算 2,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工?
老師好!可以再問個(gè)問題嗎?我上個(gè)季度外經(jīng)證預(yù)繳稅款,只申報(bào)了但是沒有做賬上,預(yù)繳的怎么做賬老師?增值稅跟附加稅。
你好,預(yù)交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款?
你好,老師我可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款 ,因?yàn)槲覜]有應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目,
你好,預(yù)交稅款的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款? (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)