自2009年1月1日起,允許增值稅一般納稅人抵扣其新購進(jìn)設(shè)備所含的進(jìn)項(xiàng)稅額。 建筑物、構(gòu)筑物和其他土地附著物等不動產(chǎn)以及應(yīng)征消費(fèi)稅的小汽車、摩托車、游艇等不屬于增值稅的抵扣范圍。 所以設(shè)備按13%繳納增值稅? ? 收到的運(yùn)費(fèi)專票當(dāng)然可以抵扣了
進(jìn)口儀器設(shè)備一臺,國外買價64000元,運(yùn)抵我國入關(guān)前支付的運(yùn)費(fèi)4200元、保險費(fèi)3800元;入關(guān)后運(yùn)抵企業(yè)所在地,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1600元、稅額144元。該白酒生產(chǎn)企業(yè)自行計算8月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:相關(guān)資料:關(guān)稅稅率12% , A.進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=(64000+4200+3800+ 1600)×(1+12%)×13%=10716.16(元),為什么這里這個1600的運(yùn)費(fèi)也要計算關(guān)稅呢,是不是不對啊
老師問一個實(shí)務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計入當(dāng)月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師,我這里有一張4月份由稅務(wù)局代開的深圳增值稅專用發(fā)票,服務(wù)名稱是美的空調(diào)及安裝材料費(fèi),是深圳某某制冷設(shè)備有限公司請稅務(wù)局代開。稅率為1%。合規(guī)嗎?如果不合規(guī),稅率應(yīng)該是多少呢?還有他的發(fā)票章蓋的也不規(guī)范,抵扣聯(lián)蓋到金額那里了。發(fā)票聯(lián)蓋了兩個(一個不清晰,加蓋了一個)?,F(xiàn)在是網(wǎng)上認(rèn)證抵扣,這樣蓋了可以嗎?
業(yè)務(wù)3里2009年購入的設(shè)備,如果計算增值稅,不應(yīng)該是用3%減按2%嗎,它的運(yùn)費(fèi)是不是就不能抵扣了? 但這題的答案這個設(shè)備還是按13%的稅率計稅,而且運(yùn)費(fèi)也正常1抵扣了,到底應(yīng)該是怎么樣呢
2.有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2012年1月1日,公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行3年期面值為8000萬元的公司債券用于公司經(jīng)營周轉(zhuǎn)。該債.券系到期一次還本付息債券,債券票面年利率8%,發(fā)行價格為8120萬元,發(fā)行費(fèi)用為10萬元,從發(fā)行債券所收到的款項(xiàng)中扣除。 (2) 2012年1月1日,公司用籌集到的資金購置了一臺不需安裝的主要生產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備買價800萬元,增值稅136萬元,包裝費(fèi)20萬元,運(yùn)費(fèi)10萬元(假設(shè)運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅抵扣),以上款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備已投人使用。 (3)假設(shè).上述設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值10萬元,公司采用雙倍余額遞減法計提折舊。 要求: ①編制發(fā)行債券的會計分錄(要求寫出明細(xì)科目); ②計算該項(xiàng)設(shè)備的入賬價值; ③編制設(shè)備購置的會計分錄; ④計算該設(shè)備2012年和2013年應(yīng)計提的折舊額; ⑤編制2013年12月計提該項(xiàng)設(shè)備折舊的會計分錄。 (答案中的金額單位用萬元表示。)
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 沒有發(fā)票 這個賬怎么支出去合適 轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理
老師您好,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),去年9月份買了一個廠房,一直沒有辦理房產(chǎn)證,稅管員打電話說需要交房產(chǎn)稅和土地使用稅,房產(chǎn)稅太高了,有沒有什么合理的方式,能少交點(diǎn)
2023年費(fèi)用發(fā)票沒有及時入賬,在2025年入可以嗎?要如何做賬,需要納稅調(diào)增嗎?
老師,我想問一下,如果申報7-9月季度報表,這個7-9的利潤表是看最后一個月的利潤表上的利潤金額去乘以25%去交所得稅,還是分別把7月,8月,和九月分別利潤表的金額相加再乘以25%得出的金額去交所得稅,老師是哪種情況。
老師,招標(biāo)清單,輸入不含稅單價,要保留兩位小數(shù)嗎?保留小數(shù)點(diǎn)跟我含稅金額不一致,有差額
老師,為什么電子稅務(wù)局里申報更正與作廢里沒有財務(wù)報表,只有企業(yè)所得稅報表和增值稅申報表
項(xiàng)目經(jīng)理要給工程上的人送禮三萬 這個賬怎么支出去合適
老師,老板新購買了分公司,購買分公司的錢和收下它貨款和固定資產(chǎn)的錢是可以入到購買下的分公司賬上嗎?還是得入總公司賬上呀
請教下,工人個人給我公司提供了安裝服務(wù),我公司直接從公戶轉(zhuǎn)個人,還是先轉(zhuǎn)老板,再由老板轉(zhuǎn)個人
老師請咨詢一下,我是干土建的,我給員工今年交的保險,在這前一個月我不干了,為了給我報賬還不能退這個保險,然后給我干活的人給另一個老板干活受傷了,我不想用我的保險結(jié)果那個老板用保險呢怎么辦呢
這個設(shè)備是自己用過的設(shè)備
是的? ? 但是當(dāng)時已經(jīng)抵扣增值稅率 所以不能享受該政策 小汽車當(dāng)時購進(jìn)時? 沒有抵扣增值稅? 可以享受 假如2020年購進(jìn)的小汽車? ? ?2030年出售? 也是自己使用的 但依舊需要按13%繳納增值稅
這個設(shè)備不應(yīng)該按照第一點(diǎn)里的第一小點(diǎn)計算嗎 它不是屬于生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備嗎
找下題干? ?看這個2009購入的設(shè)備? 是不是取得的是專票? ?是的話就是當(dāng)時做了抵扣? ? 既然做了抵扣就不能享受減征政策