自2009年1月1日起,允許增值稅一般納稅人抵扣其新購(gòu)進(jìn)設(shè)備所含的進(jìn)項(xiàng)稅額。 建筑物、構(gòu)筑物和其他土地附著物等不動(dòng)產(chǎn)以及應(yīng)征消費(fèi)稅的小汽車(chē)、摩托車(chē)、游艇等不屬于增值稅的抵扣范圍。 所以設(shè)備按13%繳納增值稅? ? 收到的運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票當(dāng)然可以抵扣了
進(jìn)口儀器設(shè)備一臺(tái),國(guó)外買(mǎi)價(jià)64000元,運(yùn)抵我國(guó)入關(guān)前支付的運(yùn)費(fèi)4200元、保險(xiǎn)費(fèi)3800元;入關(guān)后運(yùn)抵企業(yè)所在地,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1600元、稅額144元。該白酒生產(chǎn)企業(yè)自行計(jì)算8月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:相關(guān)資料:關(guān)稅稅率12% , A.進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=(64000+4200+3800+ 1600)×(1+12%)×13%=10716.16(元),為什么這里這個(gè)1600的運(yùn)費(fèi)也要計(jì)算關(guān)稅呢,是不是不對(duì)啊
老師問(wèn)一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷(xiāo)售商品收入100萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(wàn)(商品全部賣(mài)出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬(wàn)。我就想問(wèn)問(wèn)如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬(wàn)都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師,我這里有一張4月份由稅務(wù)局代開(kāi)的深圳增值稅專(zhuān)用發(fā)票,服務(wù)名稱(chēng)是美的空調(diào)及安裝材料費(fèi),是深圳某某制冷設(shè)備有限公司請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)。稅率為1%。合規(guī)嗎?如果不合規(guī),稅率應(yīng)該是多少呢?還有他的發(fā)票章蓋的也不規(guī)范,抵扣聯(lián)蓋到金額那里了。發(fā)票聯(lián)蓋了兩個(gè)(一個(gè)不清晰,加蓋了一個(gè))?,F(xiàn)在是網(wǎng)上認(rèn)證抵扣,這樣蓋了可以嗎?
業(yè)務(wù)3里2009年購(gòu)入的設(shè)備,如果計(jì)算增值稅,不應(yīng)該是用3%減按2%嗎,它的運(yùn)費(fèi)是不是就不能抵扣了? 但這題的答案這個(gè)設(shè)備還是按13%的稅率計(jì)稅,而且運(yùn)費(fèi)也正常1抵扣了,到底應(yīng)該是怎么樣呢
2.有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2012年1月1日,公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行3年期面值為8000萬(wàn)元的公司債券用于公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。該債.券系到期一次還本付息債券,債券票面年利率8%,發(fā)行價(jià)格為8120萬(wàn)元,發(fā)行費(fèi)用為10萬(wàn)元,從發(fā)行債券所收到的款項(xiàng)中扣除。 (2) 2012年1月1日,公司用籌集到的資金購(gòu)置了一臺(tái)不需安裝的主要生產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備買(mǎi)價(jià)800萬(wàn)元,增值稅136萬(wàn)元,包裝費(fèi)20萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(假設(shè)運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅抵扣),以上款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備已投人使用。 (3)假設(shè).上述設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值10萬(wàn)元,公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 要求: ①編制發(fā)行債券的會(huì)計(jì)分錄(要求寫(xiě)出明細(xì)科目); ②計(jì)算該項(xiàng)設(shè)備的入賬價(jià)值; ③編制設(shè)備購(gòu)置的會(huì)計(jì)分錄; ④計(jì)算該設(shè)備2012年和2013年應(yīng)計(jì)提的折舊額; ⑤編制2013年12月計(jì)提該項(xiàng)設(shè)備折舊的會(huì)計(jì)分錄。 (答案中的金額單位用萬(wàn)元表示。)
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個(gè)我一直不懂,請(qǐng)能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
這個(gè)設(shè)備是自己用過(guò)的設(shè)備
是的? ? 但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣增值稅率 所以不能享受該政策 小汽車(chē)當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)? 沒(méi)有抵扣增值稅? 可以享受 假如2020年購(gòu)進(jìn)的小汽車(chē)? ? ?2030年出售? 也是自己使用的 但依舊需要按13%繳納增值稅
這個(gè)設(shè)備不應(yīng)該按照第一點(diǎn)里的第一小點(diǎn)計(jì)算嗎 它不是屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備嗎
找下題干? ?看這個(gè)2009購(gòu)入的設(shè)備? 是不是取得的是專(zhuān)票? ?是的話(huà)就是當(dāng)時(shí)做了抵扣? ? 既然做了抵扣就不能享受減征政策