這個(gè)只能紅沖,同學(xué),對(duì)方已經(jīng) 抵扣了,對(duì)方在開(kāi)票系統(tǒng)里申請(qǐng)紅沖
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,別人公司給開(kāi)的專票已抵扣,現(xiàn)在票需要作廢,是不是我們這里先進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出才可以,對(duì)方才能作廢重開(kāi)?具體是步驟是什么
你好,老師,問(wèn)下,就是對(duì)方公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對(duì)方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
老師你好,想問(wèn)下我單位非二手車(chē)公司之前購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)汽車(chē),已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了?,F(xiàn)在將汽車(chē)出售了。已經(jīng)給購(gòu)買(mǎi)方機(jī)動(dòng)車(chē)二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們?cè)诩易孕芯湍荛_(kāi)具13%專票嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在需要對(duì)方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報(bào)表填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對(duì)嗎?老師
你好老師,上個(gè)月我們對(duì)方給我們開(kāi)具了2張發(fā)票,我們公司已經(jīng)勾選了,對(duì)方公司這兩張發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)作廢了并當(dāng)月開(kāi)具了新的發(fā)票出來(lái)。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?賬上我不需要做任何賬,只是報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行
總分公司跨區(qū)域調(diào)貨增值稅視同銷(xiāo)售,會(huì)計(jì)憑證怎么做?統(tǒng)一核算賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)不小心轉(zhuǎn)錯(cuò)錢(qián)給到供應(yīng)商,后來(lái)供應(yīng)商退回了。剛好對(duì)沖了。這樣情況可不行以不去想
老師,別人介紹客戶來(lái)我這買(mǎi)東西,開(kāi)給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
老師。怎么在金蝶云星空系統(tǒng)下推的很多張直接調(diào)撥單按一個(gè)倉(cāng)庫(kù)合并在一張單據(jù)上呢
老師好。請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司工程項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)怎樣申報(bào)?計(jì)稅依據(jù)及稅率怎樣的?
老師,我在做會(huì)計(jì)的2018年的綜合題中 我發(fā)現(xiàn)只有一個(gè)子丁公司給了相關(guān)實(shí)收資本等資料,然而甲還有其他的子公司但是沒(méi)有給資料, 我們只用做給了實(shí)收資本的等資料的合并報(bào)表分錄么, 再把公司內(nèi)的所有的內(nèi)部交易的分錄分別做出來(lái)就可以了哇 一般題目中只有一個(gè)子公司合并報(bào)表嘛,不會(huì)是多個(gè)嘛,如果是多個(gè),是不是分開(kāi)做合并報(bào)表, 子公司A一個(gè);子公司B一個(gè)這樣做
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
我們這邊是不是先進(jìn)項(xiàng)稅額出了,對(duì)方才能紅沖?還是
不用,對(duì)方開(kāi)了紅沖,你們直接在原來(lái)的憑證作紅字就行
老師,專票是8.18開(kāi)的,我們購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,具體流程我們購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)該怎么做?銷(xiāo)售方應(yīng)該怎么做?謝謝
同學(xué)就是購(gòu)買(mǎi)方提出發(fā)票紅字申請(qǐng),你們這邊開(kāi)紅字發(fā)票
購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě)個(gè)信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,給銷(xiāo)售方一個(gè)申請(qǐng)表,銷(xiāo)售方就可以紅沖,然后紅沖以后開(kāi)的票還要給購(gòu)買(mǎi)方對(duì)嗎?
對(duì)的,對(duì)方要做賬的,同學(xué)
那之前開(kāi)的票作廢了是不是購(gòu)買(mǎi)方需要退給銷(xiāo)售方
對(duì)到給扣了就給不了你們了
?就是要不要給銷(xiāo)售方了
不給了,因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了。不需要給銷(xiāo)售方了
就是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái)也不需要再給了對(duì)吧老師
對(duì)的,同學(xué),是這樣的