 
                            這個只能紅沖,同學(xué),對方已經(jīng) 抵扣了,對方在開票系統(tǒng)里申請紅沖

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,問一個問題,別人公司給開的專票已抵扣,現(xiàn)在票需要作廢,是不是我們這里先進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出才可以,對方才能作廢重開?具體是步驟是什么
你好,老師,問下,就是對方公司開進(jìn)來的一張發(fā)票我這邊已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在對方需要作廢,這邊也已經(jīng)作廢,但是增值稅這邊已經(jīng)抵扣了,那現(xiàn)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話該如何做分錄
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經(jīng)做賬也已經(jīng)抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經(jīng)作廢,對方還應(yīng)該給我們開紅字發(fā)票做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?還需不需要其他什么東西
老師,我發(fā)現(xiàn)9月里有一張成本票對方開錯了,但9月已經(jīng)勾選抵扣了進(jìn)項,現(xiàn)在需要對方作廢掉,我這邊怎么處理呢?步驟是1.發(fā)起紅字信息2.做做原分錄負(fù)數(shù)3,在本月申報表填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出金額是這張發(fā)票上的稅額,就這些步驟對嗎?老師
你好老師,上個月我們對方給我們開具了2張發(fā)票,我們公司已經(jīng)勾選了,對方公司這兩張發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)作廢了并當(dāng)月開具了新的發(fā)票出來。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢?賬上我不需要做任何賬,只是報稅的時候做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就行
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


我們這邊是不是先進(jìn)項稅額出了,對方才能紅沖?還是
不用,對方開了紅沖,你們直接在原來的憑證作紅字就行
老師,專票是8.18開的,我們購買方已抵扣,具體流程我們購買方應(yīng)該怎么做?銷售方應(yīng)該怎么做?謝謝
同學(xué)就是購買方提出發(fā)票紅字申請,你們這邊開紅字發(fā)票
購買方填寫個信息表,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,給銷售方一個申請表,銷售方就可以紅沖,然后紅沖以后開的票還要給購買方對嗎?
對的,對方要做賬的,同學(xué)
那之前開的票作廢了是不是購買方需要退給銷售方
對到給扣了就給不了你們了
?就是要不要給銷售方了
不給了,因?yàn)橐呀?jīng)抵扣了。不需要給銷售方了
就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出來也不需要再給了對吧老師
對的,同學(xué),是這樣的