同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
郭老師,接著剛才那個(gè)問題,保安合同金額簽小一點(diǎn),這樣開票少一些是不是為了找補(bǔ)回餐費(fèi)不能抵扣的部分造成的所得稅增加呢
老師您好,我剛和前任會計(jì)交接完,有4個(gè)問題,請問:1、比如說去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜]法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無法抵扣了。是吧? 2、只有以前會計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對我來說就是廢的是吧? 3、比如說主戶,截至目前一張票沒開,我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開票了,因?yàn)殚_票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
請問老師,我入職一家公司后把賬從代理記賬那接回來,1.發(fā)票跟付款金額有20多個(gè)有問題的,后來我就補(bǔ)錄發(fā)票,這些發(fā)票都是21年22年的發(fā)票有十幾萬,這個(gè)在企業(yè)所得稅不能扣除我會調(diào)增。2.有一筆30幾萬的財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益,是21年匯率問題,也做在今年了,我看到都嚇了一跳,這個(gè)也得調(diào)增。一共要調(diào)增50多萬。我這樣做對嗎?我補(bǔ)錄發(fā)票是不是做錯(cuò)了 ,還有這50多萬該不該調(diào)增呢?
找樸老師解答一下問題 前幾天向你咨詢過,進(jìn)項(xiàng)不足的問題,就是銷項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問題,老板就說買票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開高,我說不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說能不能銷售收入降下來,少收入,少開票,進(jìn)項(xiàng)票就不會缺那么多了,老板說都行不通,客戶是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過去的,客戶按我們報(bào)過去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問題是客戶加大給我們工廠的10%,能不能滿足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤表比之前少啦
老師,社保說沒登錄銀行啥意思啊?
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對嗎
餐費(fèi)入賬是要調(diào)增的
計(jì)入福利費(fèi)超出比例調(diào)增
哦哦,老師,是這樣的,我們公司是安保公司,對方是物業(yè)公司,我們公司給他們提供安保服務(wù),他們提供保安午餐,然后開票給我們公司,我們給他付款,就是這個(gè)開票只能開員工餐飲入福利費(fèi)嗎,有沒有別的更好的處理方法呢,因?yàn)楦@M(fèi)超出是要調(diào)增的,不利于很好的控制所得稅
同學(xué)你好 只能計(jì)入福利費(fèi)的