你好; 不可以的。 這樣的發(fā)票是不合規(guī)的。 拿著無法稅前扣除的
老師,我們這有個(gè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是銷售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對(duì)方是小規(guī)模,給對(duì)方開普票,對(duì)于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個(gè)貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報(bào)稅的時(shí)候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對(duì)嗎
企業(yè)收到一張貨物運(yùn)輸?shù)某杀酒?,?duì)方是小規(guī)模納稅人,發(fā)票備注欄沒填,這樣行不?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,11月給客戶開了一張普票,12月發(fā)票發(fā)票沒填備注欄,重開了一張給對(duì)方,現(xiàn)在要把11月的發(fā)票紅沖,為什么在紅字申請(qǐng)點(diǎn)不動(dòng)銷售方申請(qǐng)啊
小規(guī)模企業(yè)所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發(fā)票沒有拿到,要怎么匯算清繳填報(bào)?直接在成本欄修改成本數(shù)據(jù)嗎?因?yàn)樾∫?guī)模不用填A(yù)105000這張表。直接修改成本欄數(shù)據(jù)那和年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上沒關(guān)系嗎?
老師,企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫,營(yíng)業(yè)成本里只填收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不填工資薪酬,企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用等等這些,對(duì)嗎?小規(guī)模和一般納稅人都是這樣,對(duì)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
但國(guó)家相關(guān)條文上只針對(duì)一般納稅人呀
?你好 ; 參考稅總貨便函[2017]127號(hào)《增值稅發(fā)票開具指南》,貨物運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票開具基本規(guī)定納稅人提供貨物運(yùn)輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)將起運(yùn)地、到達(dá)地、車種車號(hào)以及運(yùn)輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。 沒有說