那這一些如果說是比較小的金額,直接簡化處理,分管理費。
之前買的設(shè)備已經(jīng)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在買這個設(shè)備用的螺絲我要怎么做賬
老師,今年1月份購買的設(shè)備款9萬付了,設(shè)備沒有來,但是已經(jīng)作為固定資產(chǎn)入賬了。現(xiàn)在把這設(shè)備款9萬轉(zhuǎn)為新設(shè)備的定金,新設(shè)備已經(jīng)收到并使用了,現(xiàn)在新設(shè)備要怎么做賬呢?
公司買了很多設(shè)備,需要把這些設(shè)備組合安裝在一起組成一個生產(chǎn)線,這些設(shè)備之前已經(jīng)計入固定資產(chǎn),現(xiàn)在要安裝在一起的安裝費(20萬)計入什么科目???
我公司固定資產(chǎn)之前沒有做賬,現(xiàn)在要建固定資產(chǎn)的臺賬的話那些已經(jīng)折舊完成的設(shè)備還需要做嗎,因為那些設(shè)備時間太久當時的購買原始憑據(jù)已經(jīng)找不到了,不能確定原值?;蛘呖梢怨烙嬕粋€原值嗎?這些設(shè)備現(xiàn)在還在使用,但是已經(jīng)折舊完了的
您好老師: 1. 單位購買的設(shè)備,工具怎么確定是否需要入固定資產(chǎn)? 2. 已入固定資產(chǎn)的設(shè)備,使用過程中需要維修時,購買的配件怎么做賬?
老師你好!房地產(chǎn)與甲方簽訂合同,乙方支付的工程款,需要補簽什么合同,老師指導一下
老師,我上個月增值稅留抵了做了憑證, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額17570.02 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅8819.39 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額26389.41 這個月銷售之后超過了留抵數(shù)交稅621.95,我這樣做憑證對不對 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額9441.34 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9441.34
老師,你好!5月份對方開了張專票,5月份抵扣了,但未入賬,7月份申請付款后并入賬,怎么賬務(wù)處理?分錄
老師,我的電腦做系統(tǒng)了,在電腦上做題,去哪里找
接收人行支付系統(tǒng)來賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤都是負數(shù)的時候,進行合并報表時內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點企業(yè),制作的產(chǎn)品標簽,包裝袋,需要入庫嗎?入庫的話,憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請問去年11月的的通行費發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
請問老師,建筑行業(yè)一般納稅人,收到設(shè)備租賃專用發(fā)票怎么做分錄
答案C選項怎么理解?
為什么是放到管理費用呀
是機器設(shè)備的螺絲呀
因為你之前已經(jīng)計入固定資產(chǎn)的呀,你這一點點的螺絲費用,你再去變更固定資產(chǎn),這個就沒必要啊,所以說簡化處理放管理費啊。
老師,正規(guī)做法是怎么樣的呢
也是這個樣子,如果說金額大,你就放到固定資產(chǎn)成本,但你那個金額小,就直接簡化處理費用處理。
放到固定資產(chǎn)成本怎么做分錄
之前是借固定資產(chǎn)—機器設(shè)備
我們公司機器設(shè)備有很多
難道還要去固定資產(chǎn)卡片那里修改金額嗎?
對的,說明你之前的固定資產(chǎn)的金額入賬有錯誤,所以說要重新修改他的入賬金額。
這么麻煩呀
對呀,所以說前面告訴你金額不重大,你就簡化處理方法用就行啊。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。