可以開(kāi)專票,1%的專票,普票都可以。
小規(guī)模納稅人開(kāi)專票可以1%嘛,不只針對(duì)普票的吧
一般納稅人可以開(kāi)免稅普票么 ,政策是怎么樣的呢 ,只是針對(duì)小規(guī)模么
小規(guī)模納稅人免征增值稅都是針對(duì)于開(kāi)3%的普通發(fā)票而言的吧,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票都是要征增值稅的吧
問(wèn)題一:2023年小規(guī)模納稅人針對(duì)某客戶開(kāi)了3%專票,就不能給這位客戶開(kāi)1%的專票了吧? 問(wèn)題二:2023年小規(guī)模針對(duì)某客戶開(kāi)了1%專票,后期可以給這位客戶開(kāi)3%專票吧?需要備案或聲明嗎? 問(wèn)題三:2023年小規(guī)模針對(duì)某客戶開(kāi)了3%專票,后期可以給其他客戶開(kāi)1%專票吧?
小規(guī)模納稅人放棄稅收優(yōu)惠,開(kāi)了3%專票,多久內(nèi)可以再開(kāi)1%普票或者1%專票? 對(duì)企業(yè)有啥影響?小規(guī)模開(kāi)了的銷項(xiàng),可以同時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)嘛
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
外購(gòu)商品用于招待怎么做賬老師,要交個(gè)稅嘛
借庫(kù)存商品貸銀行 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 送給個(gè)人的需要繳,20%
不是視同銷售嘛
用于招待,就是交際應(yīng)酬,增值稅和企業(yè)所得稅不是要視同銷售?
主要是同銷售的,上面的分錄寫(xiě)啦,借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),這不就是視同銷售嗎?這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
招待是個(gè)人消費(fèi)還是交際應(yīng)酬,怎么區(qū)分,增值稅都要視同銷售嘛
你好,只要是產(chǎn)品的外購(gòu)、贈(zèng)送出去,都需要視同銷售,不管是送給個(gè)人還是企業(yè)。
贈(zèng)送給客戶業(yè)務(wù)宣傳,或者交際應(yīng)酬,不管送什么物品都要繳納個(gè)稅嘛
只要是送給個(gè)人的,是這么做的。