您好,理論上是不可以的,謝謝
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
老師 我們12月份開了普票三十幾萬 但是對(duì)方偏要專票且13個(gè)點(diǎn)的 沒有辦法 然后單價(jià)調(diào)低 可能就沒有3十幾萬 這個(gè)1月我們肯定要繳納稅款的 我們后面是不是涉及退稅啊
你好老師 公司每個(gè)月都會(huì)計(jì)算發(fā)票和稅 上個(gè)月計(jì)算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應(yīng)該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導(dǎo)致公司多交稅十幾萬 請(qǐng)問這個(gè)有彌補(bǔ)的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔(dān)什么責(zé)任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個(gè)還沒報(bào)稅 可以延期申報(bào)嗎?對(duì)公司有什么影響嗎?
老師,我是開養(yǎng)老院的,我2020年增值稅和所得稅差異在十萬以上,我是按月報(bào)稅的,每月我的利潤表都是零報(bào)表,但是我們有點(diǎn)國家補(bǔ)助,我現(xiàn)在需要每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎?還是我就改1.4.7.10的報(bào)表就可以
老師,我們單位,交增值稅每個(gè)月都沒有固定,像有的月份就交幾千元,有的月份可以交十幾萬,但是都是真實(shí)的業(yè)務(wù)。需要每個(gè)月開票平均一點(diǎn)的嗎?
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
我們的進(jìn)項(xiàng)向來不夠,開票也是對(duì)方公司要求了才給開。會(huì)有專門的人核對(duì)申請(qǐng)開票的金額然后申請(qǐng)。我們的稅負(fù)可以達(dá)到7個(gè)點(diǎn)了所以這些年也沒有稅務(wù)找過麻煩
不來找麻煩,不代表沒有問題啊
所以我會(huì)說理論上是不可以的
請(qǐng)問還有什么可以幫您的