你財(cái)務(wù)報(bào)表按月報(bào)的話就需要都改的
老師,2020年5月所得稅匯算清繳2019年的,當(dāng)時(shí)調(diào)整了利潤(rùn)分配,那么我需要做賬嗎?是做在幾月份呢,我現(xiàn)在報(bào)稅發(fā)現(xiàn)我的財(cái)物報(bào)表里的虧損比所得稅申報(bào)表里的少,所以我要上稅了,那么我要調(diào)整我的財(cái)物報(bào)表嗎?
老師,我是開(kāi)養(yǎng)老院的,我2020年增值稅和所得稅差異在十萬(wàn)以上,我是按月報(bào)稅的,每月我的利潤(rùn)表都是零報(bào)表,但是我們有點(diǎn)國(guó)家補(bǔ)助,我現(xiàn)在需要每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都要改嗎?還是我就改1.4.7.10的報(bào)表就可以
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了1萬(wàn)7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財(cái)務(wù)報(bào)表都需要改嗎企業(yè)年報(bào)呢
你好,老師,這個(gè)月我報(bào)稅賬沒(méi)有做完,然后我又是第一次報(bào)稅,報(bào)的稅就是0申報(bào),有些就隨意點(diǎn)了一下,現(xiàn)在我把賬都做完了,增值稅和企業(yè)所得稅,和那個(gè)年報(bào)都有問(wèn)題,我現(xiàn)在可以直接在稅務(wù)局客戶端更改申報(bào)表嗎?
老師,幫我出出主意吧,我12月份因?yàn)槠髽I(yè)招用退役士兵扣減增值稅2250元,但是我分錄借應(yīng)交稅金-增值稅2250貸營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助2250這個(gè)分錄漏做了,我剛發(fā)現(xiàn)。我反結(jié)帳改12月份的賬發(fā)現(xiàn)報(bào)表凈利潤(rùn)增加了2250,這樣就會(huì)導(dǎo)致我報(bào)表和交的所得稅全都不對(duì),都少了2250,這個(gè)咋辦啊?我可以不改報(bào)表,不增所得稅把這個(gè)2250做到24.1月份賬嗎?還是必須要改12月份的賬???不改12月份的賬和報(bào)表匯算清繳時(shí)再調(diào)增所得稅可不可以???
老師下午好,開(kāi)具非金屬礦物制品砂漿發(fā)票的時(shí)候,可以不備注規(guī)格型號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局的辦稅聯(lián)系人怎么刪除?我從現(xiàn)在單位離職了,是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的角色
開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)會(huì)自動(dòng)升一般納稅人嗎?什么情況可以申請(qǐng)不轉(zhuǎn)?,這月開(kāi)200萬(wàn)總開(kāi)票就450萬(wàn)了不會(huì)轉(zhuǎn)吧,聽(tīng)別人說(shuō)超400就可能轉(zhuǎn)了
老師好,公司取到發(fā)票借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 這樣做的話還是不好合計(jì)哪個(gè)項(xiàng)目的成本有多少,借:工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目——材料費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 這樣做可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人進(jìn)賬這個(gè)月沒(méi)有勾選抵扣下個(gè)月還可以勾選抵扣嗎?
個(gè)體戶沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo),只有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,可以嗎?
我們公司有好幾個(gè)一般戶,現(xiàn)在所有的賬戶都需要在電子稅務(wù)局備案嗎?
老師,公司銷(xiāo)售自己開(kāi)的車(chē),搞的加油票能報(bào)銷(xiāo)嗎
六稅兩費(fèi)減免政策 個(gè)人獨(dú)自企業(yè)享受嗎
老師,實(shí)操里面算最近訂貨量是怎么算的
老師,那我比如別的月份利潤(rùn)表都零報(bào)表,然后改1.4.7.10的利潤(rùn)表行不行
這個(gè)得看稅務(wù)要求了