申報(bào)有錯(cuò)誤的,在電子稅務(wù)局可以更正申報(bào)。
老師你好,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題。就我這邊兒就是這個(gè)月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們?cè)瓉?lái)代賬公司的財(cái)務(wù)報(bào)表什么的都還沒(méi)有交過(guò)來(lái),但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報(bào)了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,就只知道他第12月份沒(méi)有開票,企業(yè)所得稅申報(bào)表我可以先按第三季度的那個(gè)數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)整嘛,因?yàn)橐郧皼](méi)有做過(guò)一般納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn),去年12月底成立了一家一般納稅人企業(yè),因?yàn)槭菦](méi)有費(fèi)用的,所以申報(bào)企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,然后申報(bào)的時(shí)候,不是要季初數(shù)和季末數(shù),我就直接2個(gè)都填了0.1,不然申報(bào)不上去,那我今年的報(bào)表年初數(shù)是可以0嗎?
現(xiàn)在我就遇到一個(gè)問(wèn)題,我以前公司之前都是代理記賬報(bào)的稅,這個(gè)月要報(bào)4-6月的季報(bào),我昨天進(jìn)入系統(tǒng)后把增值稅和企業(yè)所得稅沒(méi)改上個(gè)季度數(shù)據(jù)我就申報(bào)了?,F(xiàn)在報(bào)表報(bào)送那里申報(bào)不了,要怎么解決呀
你好,老師,這個(gè)月我報(bào)稅賬沒(méi)有做完,然后我又是第一次報(bào)稅,報(bào)的稅就是0申報(bào),有些就隨意點(diǎn)了一下,現(xiàn)在我把賬都做完了,增值稅和企業(yè)所得稅,和那個(gè)年報(bào)都有問(wèn)題,我現(xiàn)在可以直接在稅務(wù)局客戶端更改申報(bào)表嗎?
老師,麻煩問(wèn)下,企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表之前有數(shù)據(jù),現(xiàn)在 0申報(bào),沒(méi)有業(yè)務(wù),那是不是意味著期初期末都是一致的,增值稅申報(bào)表這些都是0就可以了?是這個(gè)意思嗎?
以公司的名義購(gòu)買了二手車價(jià)格25萬(wàn),現(xiàn)在一年后出售掉,以18萬(wàn)出售,公司要繳納多少稅,具體稅種麻煩列下
請(qǐng)問(wèn)老師我們是小個(gè)體戶,國(guó)家說(shuō)9月1日必須給員工繳納社保,我想知道社保包含哪幾種,只給員工交養(yǎng)老保險(xiǎn)可以嗎,還是常說(shuō)的那種五險(xiǎn)都算社保,都得交,我們這是黑龍江雞西地區(qū),最低繳費(fèi)基數(shù)是,4542 能幫我算一下,比例嗎,個(gè)人需要承擔(dān)多少,單位需要承擔(dān)多少,謝謝老師
你好老師,你向我們平時(shí)根據(jù)進(jìn)度付的這個(gè)工程的進(jìn)度款都在應(yīng)付賬款里面掛著一直這么掛著,不太合適吧?如果想查哪一家附了多少錢就看應(yīng)付賬款的借方的累計(jì)數(shù),對(duì)吧,老師
你好老師,公司買的設(shè)備(固定資產(chǎn)),因?yàn)閷?duì)方公司破產(chǎn)了,設(shè)備低于市場(chǎng)價(jià)賣給我們的,但是沒(méi)開發(fā)票,能入公司賬計(jì)提折舊嗎?
你好老師,我們酒店里的裝修跟樣品室的裝修,還需要再分明細(xì)嗎?都進(jìn)入到裝修費(fèi)用里面嗎?
小規(guī)模納稅人的成本票指的是什么
老師學(xué)習(xí)方法和 課包里面的標(biāo)準(zhǔn)做賬答案發(fā)一下吧 謝謝
公司需要注銷,但是公司有控股其他公司,能直接注銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅和養(yǎng)老保險(xiǎn)有沒(méi)有什么聯(lián)系,不申報(bào)個(gè)稅能領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)嗎?需不需要補(bǔ)交才能領(lǐng)
老師,工資1-3月按月計(jì)提,發(fā)放時(shí)不按時(shí)發(fā),假如4月份支付某個(gè)員工1萬(wàn)元(這期間的社保費(fèi)申報(bào)但沒(méi)有繳納),申報(bào)個(gè)稅時(shí),收入填1萬(wàn),扣社保五險(xiǎn)按申報(bào)還是實(shí)際繳納數(shù)填寫?
我們有很多無(wú)票收入,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不?
無(wú)票收入要填寫上正常申報(bào)增值稅的。