你好 借應(yīng)付職工薪酬1000 管理費(fèi)用-工資200 貸銀行存款1200

老師我計(jì)提的工資跟社保都是正確的,結(jié)果是發(fā)工資時(shí),本來(lái)實(shí)發(fā)工資應(yīng)該是1000結(jié)果給發(fā)1200通過(guò)銀行存款。這個(gè)我怎么做分錄呢
老師 我想請(qǐng)教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫呢
做內(nèi)賬,先交社保,后發(fā)工資,發(fā)社保的時(shí)候,我做一筆:借:管理費(fèi)用 900 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300 貸:銀行存款 1200 等到發(fā)工資的時(shí)候,應(yīng)發(fā)是3000,扣除社保個(gè)人部分300 實(shí)發(fā)2700. 借:管理費(fèi)用3000 貸:銀行存款 2700 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 300,這樣正確嗎?
老師,計(jì)提工資個(gè)稅社保的分錄怎么做,比如我們應(yīng)發(fā)工資100000(行政人員),扣社保1000,扣個(gè)稅100,實(shí)發(fā)工資是98900,這筆分錄怎么做?
發(fā)放工資,應(yīng)發(fā)工資30000,社保個(gè)人部分1000,實(shí)發(fā)本來(lái)應(yīng)該是29000,結(jié)果發(fā)錯(cuò)了給其中一個(gè)人少發(fā)了800元,發(fā)放工資的時(shí)候應(yīng)該怎么記賬
老師你好 單位做個(gè)稅申報(bào)可以從左邊登錄嗎
請(qǐng)問(wèn)講義在哪里下載?
老師,我要給公司員工繳納社保,我以前沒(méi)做過(guò),員工是我們總公司的直營(yíng)店員工,那我繳納社保應(yīng)該在稅務(wù)系統(tǒng)上的總公司名下給他們繳納還是在他們直營(yíng)門店的稅務(wù)局系統(tǒng)上繳納呀,
老師,我在一個(gè)電腦上登錄個(gè)稅扣繳端,我看到了這樣的畫面,我該怎樣做
我單位將鋼廠轉(zhuǎn)爐投料擋渣的工作包給個(gè)體戶了,個(gè)體戶應(yīng)該給我單位開(kāi)具什么名稱的發(fā)票
老師好!我跟商家定制了一套櫥柜,雙方是通過(guò)口頭約定談妥的,我付了定金和尾款,這個(gè)時(shí)候商家應(yīng)該給我開(kāi)票嗎?后來(lái)是商家違約了導(dǎo)致櫥柜不能生產(chǎn)交付,這種情況應(yīng)該怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改啊?


這是發(fā)放時(shí)的分錄嗎
是的,學(xué)員,這個(gè)是的
那到時(shí)還做沖減的分錄嗎。
不用的,學(xué)員,你之前計(jì)提了,發(fā)放直接沖應(yīng)付職工薪酬即可 的
好的謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快,學(xué)員