你好,不是的,他是七月份的余額,也就是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)欠稅。
每月納稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)比資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)多280,是之前會(huì)計(jì)繳納的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi),怎么調(diào)平
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)可以不一致嗎
七月資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)是等于七月申報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)數(shù)嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是否等于增值稅申報(bào)表期末留抵稅額?
月底資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整
25年6月 就前幾天,瑞森公司 老板在農(nóng)行做了一筆貸款 放款額度350萬(wàn)元,但是我沒(méi)有拿到u盾,沒(méi)有實(shí)際查,U盾在老板娘那里,我如何做賬呢 老師您寫(xiě)出分錄 帶金額的 謝謝麻煩了
老師幫我看一下這個(gè)怎么弄啊,我們分公司企業(yè)所得稅由總公司合并申報(bào),增值稅單獨(dú)申報(bào),我進(jìn)電子稅務(wù)局,提示我4.30號(hào)逾期了,我點(diǎn)開(kāi)看就是圖片上的提示,我不會(huì)弄,謝謝您告訴我一下
一般納稅人收到的專(zhuān)票一直未抵扣,在系統(tǒng)會(huì)不會(huì)形成滯留票
小規(guī)模納稅人,菜市場(chǎng)把攤位租給個(gè)體戶(hù)了,每季度收物業(yè)費(fèi),開(kāi)物業(yè)費(fèi)發(fā)票行嗎?
郭老師,不是余額的問(wèn)題,財(cái)務(wù)費(fèi)用24年的余額是0,我是說(shuō)財(cái)務(wù)費(fèi)用不是借貸方有一個(gè)本年累計(jì)嘛,去年財(cái)務(wù)費(fèi)用的借貸方本年累計(jì)是688,然后今年1月份的本年累計(jì)數(shù)加上了去年的累計(jì)數(shù),所以我問(wèn):去年的借貸方本年累計(jì)數(shù)延續(xù)到了今年,這對(duì)不對(duì)???不對(duì)的話怎么辦?
一般納稅人,增值稅,申報(bào)了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有填寫(xiě)上去,申報(bào)表要怎么更正 ?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)查賬征收,是不是就需要會(huì)計(jì)做賬了
老師,發(fā)票名稱(chēng)是:機(jī)械加工,這分錄應(yīng)該怎么做的?借方是什么,貸:銀行存款
老師,想問(wèn)下,我們公司有一個(gè)主骨員工需入股到公司里,需要做些什么不?
老師,有一個(gè)同事前面兩個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)填寫(xiě)了五險(xiǎn)一金金額扣繳,然后這個(gè)月來(lái)申報(bào)才發(fā)現(xiàn)是沒(méi)有沒(méi)買(mǎi)社保的,還可以繼續(xù)填寫(xiě)扣除五險(xiǎn)一金金額再申報(bào)不
累計(jì)未交稅費(fèi)嗎
對(duì)的是的,是這么理解的。
如果每個(gè)月稅費(fèi)都繳納了 那資產(chǎn)負(fù)債表上七月應(yīng)交稅費(fèi)是不是就等于七月需要交的
對(duì)的是的,是這么理解的。