你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應(yīng)交稅費借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄
老師?應(yīng)交稅費合計5314.36 可是資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費:5314.28相差0.08元,實際繳納稅費合計:5314.36,請問會計分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報表上應(yīng)交稅費比資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費多280,是之前會計繳納的稅盤服務(wù)費,怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應(yīng)交稅費比實繳稅費少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問下接手之前資產(chǎn)負責(zé)表應(yīng)交稅費比申報表應(yīng)交稅費多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費,是怎么取數(shù)。是這月應(yīng)交,還是上月繳納
祝老師雙節(jié)快樂請問:一般納稅人,帶票每噸7000,運輸費每噸400元,運輸發(fā)票我是開了的,每噸36元,稅點是給了的,我銷售是8040每噸,利潤每噸600元,增值部分應(yīng)該多交多少稅
老師,公司買一輛45萬的車,一般折舊多少年,公司是小型微利企業(yè)公司
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
圖一,非正常消耗的物料為什么要剪掉 圖二和圖三,關(guān)于委托加工成本的問題,1、委托加工物料需在受托方存貨中列支(圖二)但圖三習(xí)題中受托加工存貨不應(yīng)計入存貨,這是個悖論,是題的答案不對嗎?
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷,9月份減員后,在另一個公司增員,從10月交社保,為什么還扣9月份工傷
老師,我們9月在一個公司給員工交了社保了,現(xiàn)在調(diào)到另一個公司,從10月份開始交社保,為什么稅局還扣工傷
第三季度所得稅申報中 自己的貨源 自己出口 算哪種出口方式
跨境電商的退稅跟外貿(mào)退稅是不是不一樣,這邊沒看到有跨境電商的退稅流程圖
在注冊公司和開戶之前,已經(jīng)把投資款打入供貨商賬戶這筆錢算注冊資金嗎
第三季度所得稅申報表中 已計入成本費用的職工薪酬哪里取數(shù)?
之前2019年2月當(dāng)月付稅控服務(wù)費280元,分錄借管理費用_辦公費280貸其他應(yīng)付款280,借應(yīng)交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報表 比賬上應(yīng)交稅費少280,怎么處理
你好,還沒減免的情況下,不應(yīng)當(dāng)做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應(yīng)交稅費_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應(yīng)交稅費待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實際減免的時候才做減免稅分錄?