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每月納稅申報表上應交稅費比資產(chǎn)負債表上應交稅費多280,是之前會計繳納的稅盤服務費,怎么調(diào)平

2020-10-23 08:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-23 08:18

你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應交稅費借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄

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快賬用戶8481 追問 2020-10-23 09:33

之前2019年2月當月付稅控服務費280元,分錄借管理費用_辦公費280貸其他應付款280,借應交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報表 比賬上應交稅費少280,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:34

你好,還沒減免的情況下,不應當做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷

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快賬用戶8481 追問 2020-10-23 09:40

借:(紅字)應交稅費_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:41

你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算

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快賬用戶8481 追問 2020-10-23 09:43

借紅字應交稅費待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-23 09:45

你好,是的,然后在實際減免的時候才做減免稅分錄?

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你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應交稅費借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄
2020-10-23
同學你好,你的理解是正確的 因此,要查一下,為啥有這個結(jié)果,打開 應交稅費 明細賬,看看 是什么原因造成的,
2024-10-14
你好!是看科目余額表的數(shù)據(jù)
2023-07-07
你好 要找到原因才能調(diào)整?
2021-09-15
你好,可以這么做的。
2021-07-08
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