你好,如果沒有抵扣,繼續(xù)在應交稅費借方掛賬就是了。如果抵扣了就做抵扣的分錄

老師?應交稅費合計5314.36 可是資產(chǎn)負債表應交稅費:5314.28相差0.08元,實際繳納稅費合計:5314.36,請問會計分錄怎么調(diào)賬?
每月納稅申報表上應交稅費比資產(chǎn)負債表上應交稅費多280,是之前會計繳納的稅盤服務費,怎么調(diào)平
老師,你好,小規(guī)模季報做7月份的資產(chǎn)負債表,報表上應交稅費比實繳稅費少了3分,該怎么調(diào)呢
老師,問下接手之前資產(chǎn)負責表應交稅費比申報表應交稅費多了幾百,這樣怎么調(diào)整啦
老師,月報資產(chǎn)負債表中的應交稅費,是怎么取數(shù)。是這月應交,還是上月繳納
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
之前2019年2月當月付稅控服務費280元,分錄借管理費用_辦公費280貸其他應付款280,借應交稅金_待減免增值稅280貸營業(yè)外收入280,從19年2月到現(xiàn)在每月申報表 比賬上應交稅費少280,怎么處理
你好,還沒減免的情況下,不應當做第二筆分錄的,你需要把之前做的第二筆分錄沖銷
借:(紅字)應交稅費_待減免增值稅280貸紅字營業(yè)外收入280,該年了,現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
你好,不可以,需要把損益科目換成以前年度損益調(diào)整科目核算
借紅字應交稅費待減免增值稅280貸以前年度損益調(diào)整280,是這樣嗎
你好,是的,然后在實際減免的時候才做減免稅分錄?