您好,0.08轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
老師?應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)5314.36 可是資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi):5314.28相差0.08元,實(shí)際繳納稅費(fèi)合計(jì):5314.36,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是用賬里的所有應(yīng)交稅費(fèi)借方余額合計(jì)減去貸方余額合計(jì)對(duì)嗎
老師,我是一般納稅人,前年交的所得稅,未計(jì)提,直接交的所得稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 16000 貸方:銀行存款 16000,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)余額-16000,我今年調(diào)了一筆分錄,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)16000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅16000,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)相差16000元,是還有做什么分錄嗎
請(qǐng)問(wèn)實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)比財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的金額要多,怎么調(diào)賬呢?按照實(shí)際交的應(yīng)交稅費(fèi)錄入憑證之后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了怎么解決?請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝!
老師您好,一般納稅人公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,會(huì)計(jì)分錄如圖,有不有問(wèn)題?結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,結(jié)不了賬,這是怎么回事?就是多出來(lái)圖片中應(yīng)交稅費(fèi)合計(jì)額。
公司沒(méi)有為員工繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。相關(guān)的福利費(fèi)用能入工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
老師,我收到供應(yīng)商銀行承兌匯票,然后來(lái)支付之前未支付的貨款。 分錄:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù)?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),我應(yīng)該怎么辦呢
#提問(wèn):老師:個(gè)體工商戶報(bào)海關(guān)報(bào)備,是選自然人用戶嗎?
有個(gè)員工不買社保,想通過(guò)補(bǔ)貼工資的形式補(bǔ)貼給他,一般是個(gè)人部分補(bǔ)貼給他還是個(gè)人加公司部分補(bǔ)貼給他?
老師您好,這道題目如果是半年付息一次,他的實(shí)際利率是8%還是(1+4%)2-1呢
房租可以入研發(fā)費(fèi)用嗎?
老師汽車修理廠一個(gè)車用這些配件,如果先進(jìn)到庫(kù)存商品,然后從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣每個(gè)車要錄好多憑證,怎么辦
請(qǐng)問(wèn),我們是農(nóng)業(yè)公司,購(gòu)買一批設(shè)備,對(duì)方給我們開(kāi)具的是9%的發(fā)票(包安裝),但是這批設(shè)備只是我們采購(gòu)的后面是需要賣出去的,我們賣出去的話可以給購(gòu)買方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎
這個(gè)法院判決下來(lái)的貨款,入營(yíng)業(yè)外收入嗎