你好;? ?你們是不是之前結轉分錄不對; 你是一般納稅人對嗎?? 你申報表和你賬上做賬的數(shù)據(jù)? 一致嗎? ?
就比如說5月底結轉的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調整稅差,就做了一個分錄是借:應交稅費-轉出多交稅額200貸:應交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應交稅費-轉出多交增值稅 -200貸:應交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
請問實際應交稅費比財務軟件結轉的金額要多,怎么調賬呢?按照實際交的應交稅費錄入憑證之后,資產(chǎn)負債表不平衡了怎么解決?請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師好,有四個問題幫忙解答一下,謝謝,1.以前年度?幾個月現(xiàn)金帳做成負數(shù)了怎么調整?2.銀行賬面余額比實際金額大怎么調整?3.當月進項夠用多出來的可不可以不入帳不勾選抵扣?4.我們小公司工資在不請假的基礎上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理?工人又不愿意交個人所得稅怎么處理?
老師您好,我錄入應交稅費_應交增值稅_待認證進項稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導致報表不平衡,請問老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負債表不平衡了,借:管理費用 -2000,借:應交稅費_待認證進項稅2000
你好老師,想請問我們去年年底有計提一筆資金歸集利息收入,之前掛入其他應收賬款,借其他應收款9000,貸財務費用8500,應交稅費-待轉銷項稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,實際開票金額與計提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請問7月已經(jīng)結賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么作調整科目?請詳解謝謝
銀行借款不設銀行賬戶可以掛長期借款或短期借款嗎?
我們向供應商購貨,供應商直接向他們的供應商調貨,我們供應商直接把他們供應商發(fā)給他們的送貨單當做給我們的送貨單這樣可以嗎
向目標脫貧地區(qū)捐贈外購貨物,進項稅額不能抵扣嗎?
老師好,我公司2014年購買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開具發(fā)票嗎?按3%開票有購買車輛的時間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應交稅費 我想問投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個科技公司,政府出資金,我們培訓當?shù)氐囊恍╇娚踢_人,我這些支出,用那個科目呢,還是我要怎么分項目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會不會有風險 最好的方法是什么呢 如果沒有租賃協(xié)議呢
離中級考試只有十幾天了,中級經(jīng)濟法還沒有開始看,在三年前考過一次中級經(jīng)濟法有70多分,現(xiàn)在時間很短,還需要看中級經(jīng)濟法的精講課嗎?有沒有什么辦法能速提分中級經(jīng)濟法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個科技公司,分項目核算,我用那個科目先規(guī)集成本呢