你好;? ?你們是不是之前結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對; 你是一般納稅人對嗎?? 你申報表和你賬上做賬的數(shù)據(jù)? 一致嗎? ?
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
請問實際應(yīng)交稅費比財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)的金額要多,怎么調(diào)賬呢?按照實際交的應(yīng)交稅費錄入憑證之后,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了怎么解決?請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師好,有四個問題幫忙解答一下,謝謝,1.以前年度?幾個月現(xiàn)金帳做成負(fù)數(shù)了怎么調(diào)整?2.銀行賬面余額比實際金額大怎么調(diào)整?3.當(dāng)月進項夠用多出來的可不可以不入帳不勾選抵扣?4.我們小公司工資在不請假的基礎(chǔ)上都是整數(shù)稅局又不讓怎么處理?工人又不愿意交個人所得稅怎么處理?
老師您好,我錄入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進項稅額期初數(shù)據(jù)的時候發(fā)現(xiàn)原來會計賬上是1000元,但是實際電子稅務(wù)局上可以勾選的有3000元,我現(xiàn)在錄入3000就會導(dǎo)致報表不平衡,請問老師我該如何處理? 我按老師的方法做了一張憑證,然后顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了,借:管理費用 -2000,借:應(yīng)交稅費_待認(rèn)證進項稅2000
你好老師,想請問我們?nèi)ツ昴甑子杏嬏嵋还P資金歸集利息收入,之前掛入其他應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)收款9000,貸財務(wù)費用8500,應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500,7月底我們已經(jīng)開票,實際開票金額與計提有差異,七月開票普票不含稅金額8000,稅額400,目前8月已收款,請問7月已經(jīng)結(jié)賬,補充在八月怎么入賬?具體怎么作調(diào)整科目?請詳解謝謝
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,電子稅務(wù)局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個東西嗎
我們要把固定資產(chǎn),售賣出去,做到其他業(yè)務(wù)收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無形資產(chǎn)實繳,請問這樣操作風(fēng)險大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務(wù)公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務(wù)上怎么處理
你好!本期負(fù)債表季報期初數(shù)是電子稅務(wù)局帶出來的期初數(shù),直接填寫期末數(shù)就行還是按本期余額表期初填啊
第一個人員已經(jīng)離職了,這個怎么處理
補交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?