您好,請問是用什么會計(jì)準(zhǔn)則的呢
老師,你好。我有一筆2019年調(diào)帳用的“以前年度損益調(diào)整”,該科目月底自動結(jié)轉(zhuǎn)損益,請問是否需要自行做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
請問老師,去年11月份收到租賃專票,未認(rèn)證,今年認(rèn)證,是否需要調(diào)整以前年度損益科目,沖減未分配利潤處理?
老師你好,去年客戶開的發(fā)票,今年退回來,原因開錯了,重新開票,請問老師退回來發(fā)票紅沖是么?用了以前年度損益調(diào)整這個科目?還有老師,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤么?
老師,我司是銷售方,去年銷售收入100和結(jié)轉(zhuǎn)成本90,今年開了紅字專票,沖減去年的收入 沖減分錄如下: 第一步、沖收入 借:應(yīng)收賬款 -113 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) -13 第二步、沖成本 借:以前年度損益調(diào)整 -90 貸:庫存商品 -90年 第三步、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 10 貸:以前年度損益調(diào)整 10 請問,我還需要做企業(yè)所得稅的調(diào)整分錄嗎?
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點(diǎn)5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計(jì)提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費(fèi),不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計(jì)還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
您好,當(dāng)時是否沒有入賬?這個租賃的費(fèi)用的所屬時間段是?
賬上掛的:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
當(dāng)時這樣做賬的,未記載租賃期限
這個租賃費(fèi)用所屬的會計(jì)期間是去年的,對嗎
票面未記載時間段,對應(yīng)的項(xiàng)目還沒有結(jié)束,如果是去年產(chǎn)生的怎么處理,如果是有預(yù)付部分怎么處理?
需要明確這個租賃費(fèi)用,所租賃的時間段,再去調(diào)整的呢
如果明確了是去年的租賃費(fèi)用,當(dāng)時沒有認(rèn)證做賬,只掛的預(yù)付款,現(xiàn)在做賬該怎么處理?
您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款
不調(diào)整到未分配利潤嗎?可以正常抵扣吧,老師
您好,是的,可以正常抵扣,轉(zhuǎn)到未分配利潤是等到結(jié)轉(zhuǎn)的時候再轉(zhuǎn)的呢,系統(tǒng)會自己轉(zhuǎn)的才對