借庫(kù)存商品貸,銀行存款正常做入庫(kù)。
農(nóng)業(yè)公司購(gòu)進(jìn)食用油一批,食用油還要銷售。貨已到,發(fā)票未到,貨款已付怎么做分錄呢?謝謝
銷售給南寧市副食品批發(fā)公司花生夾心餅3000箱,單位售價(jià)48元,奶油蛋卷3500箱,單位售價(jià)56元。貨已送到(公司送貨上門)。增值稅發(fā)票已開(kāi)出,收到對(duì)方開(kāi)出的15萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行,其余款項(xiàng)暫欠。 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我公司采購(gòu)了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
康正商貿(mào)有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,主要從事食用植物油批發(fā)業(yè)務(wù),適用增值稅稅率9%,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入一批食用調(diào)和油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款170000元,增值稅15300元,款項(xiàng)已付清,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。用現(xiàn)金支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅額270元。2.購(gòu)入一套辦公家具,取得的增值稅普通發(fā)票上注明含稅價(jià)款5300元,已用銀行存款付清。3.采用折扣方式銷售1000箱橄欖油給永輝經(jīng)銷公司,在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上注明銷售額600000元,折扣額為30000元,增值稅額合計(jì)欄為51300元。貨物已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。4.購(gòu)入一間門面,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅額為27000元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。5.將之前購(gòu)入的一批食用調(diào)和油中的200箱作為福利發(fā)放給職工,賬面成本價(jià)48000元,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額4320元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)70400元。6.將50箱食用油無(wú)償贈(zèng)送給紅楓福利院,賬面成本12000元,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額1080元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)17600元。計(jì)算應(yīng)納稅額
康正商貿(mào)有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,主要從事食用植物油批發(fā)業(yè)務(wù),適用增值稅稅率9%,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)入一批食用調(diào)和油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款170000元,增值稅15300元,款項(xiàng)已付清,商品已驗(yàn)收入庫(kù)。用現(xiàn)金支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅額270元。2.購(gòu)入一套辦公家具,取得的增值稅普通發(fā)票上注明含稅價(jià)款5300元,已用銀行存款付清。3.采用折扣方式銷售1000箱橄欖油給永輝經(jīng)銷公司,在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上注明銷售額600000元,折扣額為30000元,增值稅額合計(jì)欄為51300元。貨物已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到。4.購(gòu)入一間門面,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅額為27000元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。5.將之前購(gòu)入的一批食用調(diào)和油中的200箱作為福利發(fā)放給職工,賬面成本價(jià)48000元,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額4320元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)70400元。6.將50箱食用油無(wú)償贈(zèng)送給紅楓福利院,賬面成本12000元,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額1080元,市場(chǎng)不含稅售價(jià)17600元。7.銷售5箱菜籽油給洪福糧油商
老師,固定資產(chǎn)8月出租出去了,但沒(méi)開(kāi)票也還沒(méi)收錢,8月份的折舊還照常計(jì)提嗎,要不要做其他業(yè)務(wù)成本
資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增,那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
您好~想咨詢下:采購(gòu)合同,印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了?,F(xiàn)在原合同金額修改了,印花稅要怎么處理?
老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開(kāi)到我們公司來(lái),我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎?
總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎?
老師:公司的法人兼大股??梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開(kāi)經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
發(fā)票到了再怎么做呢 ?
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品、 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款。