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生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,只做免抵,增值稅不用交,如何交附加稅,是按照增值稅征收稅率算附加稅嗎

2021-09-12 19:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-12 19:48

以計(jì)算算出來(lái)的免抵稅額為計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)算附加稅費(fèi)。

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以計(jì)算算出來(lái)的免抵稅額為計(jì)稅基礎(chǔ),計(jì)算附加稅費(fèi)。
2021-09-12
同學(xué)您好,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),那有銷(xiāo)項(xiàng)嗎
2021-09-12
您好 當(dāng)期未留抵稅額為零時(shí),當(dāng)期免抵稅額等于當(dāng)期免抵退稅額,也就是當(dāng)期免抵退稅額全部沖減內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,當(dāng)期末留抵稅額不為零時(shí),當(dāng)期免抵退稅額與期末留抵稅額哪個(gè)數(shù)小,哪個(gè)數(shù)就是當(dāng)期應(yīng)退稅額,他們的差就是當(dāng)期免抵稅額,當(dāng)期免抵稅額計(jì)算繳納增值稅附加
2021-03-19
你好,出口的就是15萬(wàn),出口的附加稅是15萬(wàn)的計(jì)稅基數(shù),國(guó)內(nèi)是20萬(wàn),加起來(lái)一共是35萬(wàn)的,這個(gè)錯(cuò)不了哦
2020-08-14
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免增值稅,你所有的進(jìn)項(xiàng),可以先抵你的內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng),余下的進(jìn)項(xiàng)稅額在一定范圍內(nèi)可以申請(qǐng)出口退稅
2024-04-16
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