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物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,業(yè)主預(yù)存物業(yè)費開發(fā)票,請問發(fā)票備注欄里可以寫預(yù)存物業(yè)費幾個字嗎?

2021-09-12 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-12 15:40

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 15:55

假設(shè)預(yù)存4000元,時間是9-12月份的,賬務(wù)處理是借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入3960.40 應(yīng)交稅費39.60. 還是借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 預(yù)收賬款2970.3 應(yīng)交稅費39.6?哪一種是正確的呢

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齊紅老師 解答 2021-09-12 16:00

同學(xué),你好 借庫存現(xiàn)金4000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 預(yù)收賬款2970.3 應(yīng)交稅費39.6

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 16:10

這種處理方法就是按期確認(rèn)收入的是嗎?一次性就把收入確認(rèn)在9月份的做法是錯誤的吧

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齊紅老師 解答 2021-09-12 16:18

同學(xué),你好 第二個做法比較準(zhǔn)確

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 16:21

那10.11.12月份都要做一筆分錄,借預(yù)收賬款990.1貸主營業(yè)務(wù)收入990.1對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 16:23

同學(xué),你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:40

公司是季報稅,報稅的時候怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:41

同學(xué),你好 開了發(fā)票的,這個增值稅要全額申報

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:42

就是說申報第三季度增值稅的時候4000塊都要一起申報么?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:50

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶5455 追問 2021-09-12 17:52

如果總開票金額只有2-3百塊,可以一次性確認(rèn)收入么?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:54

同學(xué),你好 嗯,可以的

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同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
2021-09-12
借銀行存款,貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費,然后按月做收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、
2021-09-13
借銀行存款 貸預(yù)收賬款4000/1.01 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅4000/1.01*1% 如果你只有這一個業(yè)務(wù),在你的增值稅主表第十欄填寫不含稅的銷售額,就可以季度末的那個月 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入。
2021-11-13
你好,你可以開始三個月,然后折扣一個月就可以了。
2024-11-19
你好,個人交費然后開給企業(yè)嗎?他有租賃合同的可以。
2023-08-04
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